在7月开始开始录入就行
老师,3月份把账交给代账公司,8月份把账拿回来,发现代账公司把账做的很乱。关键6月份还报了第二季度的税。请问老师,我拿回来该怎么处理,是重新重3月份开始处理,还是接着乱账从8月份开始处理
老师,小规模纳税人,前期是请的代理记账,现从7月份开始自己做账。请问下:自己公司新买了一个账套,想直接从7月份开始建账,7月份之前的后期才能移交过来,那期初数据可以后面在录入吗?
老师好,公司刚从代理那边把账拿来自己做,银行余额对不起来,怎么办?本来打算从一月份开始录,代理不给打一月份的明细,
老师,请问一下,公司的账刚从带账会计哪里拿回来,我从1月开始用自己财务软件做账,录入的数据就是12月的期末数是吗?那些本期发生额什么的不用是吗
老师,我现在接受的账是从5月23号开始自己做的,四月份的人家那边已经做了,我直接录入期初数据从5月23号开始记,那么四月份的财务报表就没有可以吗
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
为什么资料2要对应交税费调整,资料3不用对应交税费进行调整
商贸企业会计分录及税法文件
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
怎样把钱给法人转出去不视同分红
我公司收到厂家开具的负数发票价税合计38464.45,会计做了如下的账务处理,我不太明白他第1笔分录贷记:预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 34039.34 第2笔分录他借记:预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 38464.45 差额4425.11 怎么平账????老师
老师,您好,一般纳税企业按5%税率出租一套房产,收到2025年6月第一笔时借:银行存款250000 贷:预收账款238095.24 应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76 。确认7-12月收入时借:应收账款450000 贷:其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借:应交税费-待转销项税额11904.76 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76。是这样处理吗
出口退税在什么时间内办理
郭老师,那天我提问的,分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案,结果我们这边还没做过什么总机构添加,让我们备案总结构,然后分公司那天添加成分子机构, 您那时说,这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司,独立核算的,不合并不要填写,是什么意思?那是需要做吗?
第三题怎么解,思路是什么
从25.7开始录入吗?
是的,初始余额就是6月末的余额
老师,快账软件里如果先录入了七月的账,那还能再录入6月的账吗?
建账不是要初始化?初始余额就是6月末的余额哈