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老师你好,5月份在进行发票勾选抵扣时发现有一张9600的票被红冲了,但是财务已经入账,导致账和纳税申报表不一致,6月份时账上把这张票进行了进项税额转出,但是我在填纳税申报表时直接按账上填报的,最后又导致账上和申报表不否了,7月份我该如何处理这张发票

2025-07-24 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 15:17

7月你正常做账进项转出就行

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快账用户5252 追问 2025-07-24 15:43

那我如何填纳税申报表呢?

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:45

在负数发票的那个月对应20栏红字信息那个地方填进项转出

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