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老师,我们企业年初时支付了一笔56000元的酒瓶包装款,这些酒瓶是用来平时单位来客人招待用或者是年节搞福利的,但是这个钱数有点太多,哪怕我在所得税年报时调增也可以,我支付时记入预付账款科目了,现在发票回来了,我入哪个科目合理一点呢

2025-07-24 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 16:04

先计入库存商品,以后领用的时候再做费用

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:05

老师我们是物业管理服务公司,不能入库存商品的吧

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:05

那个就是存货,计入那个科目没问题的

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:08

那我领用时借费用,贷库存商品。那我们酒是老板自家酒厂的,没有上账,领用这个包装盒库存没有风险吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:08

只要酒盒,没有酒,不合逻辑哈

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:09

这个当初就不应该用对公账户转款,其实都是给领导送礼用的,但是转完了也没办法了,怎么做合理一点呢

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:10

而且金额有点太高了

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:10

那么老板私人拿钱来还了,不做账

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:10

我宁愿年报时调增,关健现在入哪个科目 合理呢

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:11

那么直接计入业务招待费,纳税调增

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:12

我已经挂预付了,那如果老板把钱转入账户,我记入借银行存款,贷预付账款 这样可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:12

是的,就是那样把账做平就行

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:13

如果计入招待费,那税务查账时也得查到为什么全部调增了,让写说明的

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:13

那这5.6万元发票已经开到单位名头了。全额开完了

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:14

把那个发票直接不做账就行

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:15

老师,出现这种情况,哪 种方法风险小一点呢

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:16

直接不做账好些,做了账,反而会发现不对

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:17

意思让老板把钱还回来,把预付直接冲下去

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:20

是的,就是那个意思的

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快账用户9613 追问 2025-07-24 16:26

非常感谢

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齐红老师 解答 2025-07-24 16:30

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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先计入库存商品,以后领用的时候再做费用
2025-07-24
您好,您能说下您的处理分录?
2020-10-17
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好!当时对方提供的是增值税专用发票还是普票,对方应该手存根联,先去税务局办理发票挂失,专票的话可以用复印件加盖发票专用章入账。普票就麻烦点复印件入账但是不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴需要做利润调增,业务是现实的合同可以补签一份
2020-09-08
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
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