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老师好,我们公司3月份买回一辆车,借:固定资产40万,贷:银行存款 ,之前没有计提折旧,这月补计提,借:管理费用-折旧费40万,贷:累计折旧40万,然后卖出车辆,借:应收账款15万,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),这样做合理吗?有风险吗?

2025-07-25 07:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-25 07:45

你好。不合理,有风险

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快账用户8275 追问 2025-07-25 07:46

那具体该怎么做没有风险呢?

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齐红老师 解答 2025-07-25 08:38

会计按年度正常计提折旧,处置损失在资产处置损益科目,同时这个操作太明显就是税务考虑,很容易查到

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你好。不合理,有风险
2025-07-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-25
做账不可以一次性折旧的
2025-08-05
清理剩余残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-12-05
账上只能按月折旧,你想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表。
2023-12-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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