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老师好,有一个分录科目写错了,正确的应该是——借:其他应收款 贷:银行存款,可是沃把其他应收款写成了预付账款 因为跨月了,请问我是直接冲红,写个正确的分录,还是——借:其他应收款,贷:预付账款

2025-07-29 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 10:21

可以那样在做的,没问题的哈

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快账用户9651 追问 2025-07-29 10:25

啥意思啊,哪样啊?

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快账用户9651 追问 2025-07-29 10:25

是冲红还是调整科目啊

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齐红老师 解答 2025-07-29 10:27

借:其他应收款, 贷:预付账款

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齐红老师 解答 2025-07-29 10:29

就那样调整就是了哈

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快账用户9651 追问 2025-07-29 10:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-29 10:33

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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同学您好,您可以直接调整,借应付职工薪酬贷利润分配— 未分配利润
2021-04-07
您好 借:其他应付款 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字 这样写分录就好了
2022-03-24
你好,先冲红,再更正
2020-11-03
您好 借:应付职工薪酬-社保 -2000 借:其他应收款 2000
2020-08-20
嗯嗯,可以的,月底再结转
2023-09-13
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