可以那样在做的,没问题的哈
6月份写了这比错误分录:借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:其他应收款2000 银行存款1000 。本来应该写正确分录 借:应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款2000 贷: 银行存款3000. 我这个月应该怎么调整
红字更正法可以这样吗?错账原因是应收账款科目错记成其他应付款原分录:借:银行存款 610 贷:其他应付款 610,更正可以直接更正科目吗?像图片这样更正可以吗?
#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了,分录做成借应收账款,贷银行存款,这个月想更正,那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证,然后做借预收账款,贷应收账款,老师这样对吗?谢谢
老师,发现上个月一笔分录错了,上月做的是 借:其他应付款 贷库存现金;正确的应该是 借:其他应收款 贷现金。我这个月直接借:其他应收款,贷:其他应付款 是吗?
请问老师哈~同一个客户:收款时候分录是 借:银存 贷:其他应付款;支付分录是 借:其他应收款 贷:银存。因为同一客户既有应收,又有应付,那月末时候是不是就看应收或者应付期末余额~哪个小就把哪个冲了呀?冲的时候不管是应收还是应付~分录都是借:其他应付 贷:其他应收
你好老师,因为有疑点申请出口退税被核查了,七月八号到企业实地核查了,上个星期二办事的税务员说他那里通过了,今天给二分局的局长打电话说交给市里了,但具体的也没通知,我想问下如果市里通过核查了,是不是退税款直接到账?我是江苏的
制造业。从农户或者合作社采购西红柿,然后加工成大桶西红柿酱销售。只做这一种产品,只是酱的西红柿浓度不同。这个农产品加工成本核算有可以学习的课程么?
老师批量下载发票,批量打印发票在那节课里的。
老师好,我有一家企业要股权转让,利润是负的,未分配利润是1万,要交什么税,5个股东,现在要其中的一个股东转给另一个股东
老师,银行存款投入的实收资本可以用来偿还借款吗?
老师您好,我们单位是生产企业,产成品有一部分出口,那我们算外贸企业吗?用出口退税吗,谢谢
地皮转让5*13原来总的税交三万多,现转让税收怎么算,包括括买卖方的税
一张报销单,包含有发票和没发票的出纳应该怎么付?有发票对公无发票私付?公司有外账和内账的。这个怎么搞!!老板也签好字了。一张费用报销单就一张是没发票的话,这是怎么做,小规模
工程技术服务发票项目名称怎么填写?
制造业从农户手里收购西红柿,然后加工成西红柿酱。大桶番茄酱按原材料卖给深加工的企业,工艺就是地理采摘,清洗,搅拌成酱然后杀菌装桶。用什么成本核算方法?就这一种产品
啥意思啊,哪样啊?
是冲红还是调整科目啊
借:其他应收款, 贷:预付账款
就那样调整就是了哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。