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老师你好:暂估成本6月的发票7月开的,发票收到后能不能直接放到6月的凭证里

2025-07-29 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 16:01

发票收到后能 直接放到6月的凭证里

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快账用户1579 追问 2025-07-29 16:02

可以冲红重做也可以直接放到当月凭证里是吧

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:03

是,可以冲红重做也可以直接放到当月凭证里

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快账用户1579 追问 2025-07-29 16:05

那只要是本年的业务都可以这样操作是吧,比如年底12月的费用发票,2025年3月收到,也可以放到2024年12月的凭证里是吧,

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:07

是的,只要是本年的业务都可以这样操作

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:07

是,2025年3月收到,也可以放到2024年12月的凭证里

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快账用户1579 追问 2025-07-29 16:08

好的,那如果是2024年的发票忘记做账了能不能做到2025年?

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:09

2024年的发票忘记做账了,能做到2025年

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快账用户1579 追问 2025-07-29 16:11

做账时怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:13

直接按25年损益处理

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快账用户1579 追问 2025-07-29 16:14

问题是发票是2024年的,如果税务查到怎么处理,

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齐红老师 解答 2025-07-29 16:17

通常是不会有风险的,因为24年没入账

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