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老师,您好,我想问下就是我现在税务查出来24年成本不符合,就是我去年收入1118万,成本税务系统818万,我账上是1018元,现在有个差额300万,多半是23年的票,还有工资之类的,就是我这个23年的票从23年1月到12月的都有,而且23年年初的还多,因为当时是对方没有给我票,所以我就没入账,24年才入账了,现在税务查,不知道能不能说的通

2025-07-29 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-29 18:06

你好,300万元发票的日期是23年的?

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快账用户1227 追问 2025-07-29 18:12

是的老师 ,就这种情况税务不知道能不能行

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齐红老师 解答 2025-07-29 18:17

那就更正23年纳税申报表

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快账用户1227 追问 2025-07-29 18:39

我的意思是税务让我查成本出入大的原因,我查出来是23年的票,现在我的意思是我给税务说是因为23年票,不知道这样说行不

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齐红老师 解答 2025-07-29 21:59

行,但是会有很大风险

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快账用户1227 追问 2025-07-29 22:12

老师,已经这样了,在咋办呀,都愁死了

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齐红老师 解答 2025-07-29 23:34

23年发票,对应的业务是哪年的?就是不考虑发票,上述成本费用应当在哪年确认

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快账用户1227 追问 2025-07-30 07:54

那我没有当年确认,是跨年了

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齐红老师 解答 2025-07-30 08:10

那就更正纳税申报表

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你好,300万元发票的日期是23年的?
2025-07-29
查下会不会有一部分做了利润分配,未分配利润或者以前年度损益调整,然后一部分做了2024年的成本。
2025-07-30
这张异常发票对应的 9 万成本,税务上不允许税前扣除,必须做纳税调增,会计上可以入账,但汇算清缴要剔除。 剩下 3 万欠款只付 1 万,差额 2 万计入营业外收入,交企业所得税。
2026-02-11
同学你好。 当初 在24年做所得税清算时。关于这部分成本。你们做纳税调整没有
2025-04-29
同学你好,建议追溯调整23年财务报表相关项目,调整24年期初数,因为调整了23年的成本,应向税务机关作出说明。
2025-04-29
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