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你好就是我这边是代账,现在收到客户之前2024.12月的银行回单,就是我圈出的那笔收款,系统上没有那家公司科目,我是新增的应付账款(因为这么久了不应该是预付账款了),但是新增后余额为负数,之前没有科目,我现在能这样做分录吗?因为可能一直抵消不了,我应该怎么做分录呢?

你好就是我这边是代账,现在收到客户之前2024.12月的银行回单,就是我圈出的那笔收款,系统上没有那家公司科目,我是新增的应付账款(因为这么久了不应该是预付账款了),但是新增后余额为负数,之前没有科目,我现在能这样做分录吗?因为可能一直抵消不了,我应该怎么做分录呢?
你好就是我这边是代账,现在收到客户之前2024.12月的银行回单,就是我圈出的那笔收款,系统上没有那家公司科目,我是新增的应付账款(因为这么久了不应该是预付账款了),但是新增后余额为负数,之前没有科目,我现在能这样做分录吗?因为可能一直抵消不了,我应该怎么做分录呢?
2025-07-30 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 17:53

那你看下你之前少做了收入吗?如果少做了收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。这样的话就没有余额了。

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齐红老师 解答 2025-07-30 17:54

你现在的这个做法就是提前收了预收账款,因为他是资产类的科目,借方余额。你现在在贷方的话,它就会出现负数。

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快账用户4324 追问 2025-07-30 17:56

emmm 之前不是我做的账,所以我不知道我现在应该怎么做了 ,那如果我按图1的分录做 后面不抵消有没有影响啊?

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齐红老师 解答 2025-07-30 17:59

影响你的预收账款一直会有这个余额。

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同学你好 按照科目余额表的数来录入就可以了
2023-03-17
你好!你这个其实应该是应收负数了
2022-06-14
借应收账款股东贷银行存款股东。
2021-03-01
你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
你好 之前这个账户的业务你知道吗
2020-09-27
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