直接做内部往来调整

老师你好,请问:学校支付给食堂老师就餐费(就餐费学校支,不收老师的),支付分录: 借:管理费—食堂就餐费 贷:其他应收款-食堂 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 对吗?食堂收到钱 借:银行存款 贷:应付职工福利
老师,幼儿园学生伙食费是专款专用挂的其他应付款,老师要陪餐也是记在学生伙食费的,假如学生是1千老师是4百,一共是1400,支付伙食费借其他应付款1400,贷银行存款1400,计提老师陪餐费怎么计提和支付
你好,食堂教师陪餐当月餐费没有缴纳入中心校集中账户(其他应收款—应收财政往来资金科目核算),当月确认收入:借:其他应收款—教师陪餐费,贷:营养餐收入,下月把钱支付进集中账户时,借:预收伙食费,贷:其他应收款—教师陪餐费,借其他应收款—应收财政往来资金,贷:预收伙食费,这样处理对吗?
学校食堂帐,其他应收款—家长陪餐的钱怎么转换到其他应收款—学生营养餐
6月有财政补助收入/学生爱心营养餐,但是有部分学生有几餐请假,需要把爱心营养餐餐费以营养品实物的形式发放,8月的食堂财务凭证科目分录这样正确吗?如果要保持财政补助收入全额,那么科目分录应该怎么录是正确的 第一步: 2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:财政补助收入/学生爱心营养餐补助收入-709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐 709.7 第二步: 爱心营养餐补助结余购买并发放营养品 借:其他应付款/爱心营养餐 709.7 贷:银行存款 709.7
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
老师,将企业不同的职能作用拆分到不同的主体?这在税务筹划方面有什么用?喜欢开个体户是目的?为了个税减免?
老师,退休人员的退休金和退休之后又找的工作挣的钱,要放到一起交个税吗?
网站域名费用收到软件服务费发票入什么科目合适?详细说说
电子税务局查季度申报表怎么查,路径告知一下