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数电发票,我方已抵扣进项,跨年如何处理,供应商需红冲,我方在电子税务局及账务的处理有哪些

2025-08-05 13:47

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你好借库存商品 负数,贷应付账款,负数 进项税额转出
2021-07-20
你好,已经报销了按无票支出处理,汇算时做纳税调整就是了。
2024-03-08
你好!1你是到这个月都没有入账,只是做了认证是吗? 你认证的时候如何入账的
2024-08-21
你好,可以的,你开的是全电发票是吗?
2023-03-03
你好,你们单位不需要做入账处理,你只需要给他开附属发票就行。你看下你能开了吧。
2024-06-04
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