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老师 我这个月的增值税申报数据自动汇总 没有获取到我7月30号开的最后一笔发票金额,这个要怎么处理伢

2025-08-06 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 09:26

直接在申报表修改金额即可

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快账用户7239 追问 2025-08-06 09:29

然后7月还开具了两笔之前在五月份申报的无票收入的里边的发票 那无票收入那边就是填写负数 是吧

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齐红老师 解答 2025-08-06 09:33

是,无票收入那边就是填写负数

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快账用户7239 追问 2025-08-06 11:31

那我申报表 是填写总计开票的金额 +加上负数无票开票金额吗 还是剔除无票开票金额的总计+负数开票金额 在增值税申报表里

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:37

填写总计开票的金额,同时未开票收入填写负数

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直接在申报表修改金额即可
2025-08-06
那个自己手工填报数据就行
2024-10-07
同学,你好,你是本月报的增值税吗,如果是 ,红字发票隔月的,下个月申报才会抵减销售额
2023-10-17
我的建议是按照开票取数金额申报,一般不会预警,这样能保证账表数据一致。在2月份调整一下,红冲错误的,然后做正确的。
2025-02-10
同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报
2024-03-05
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