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老师好,我们公司有一项业务是推广服务,上个月帮客户办了一场推广会。成本就是员工的差旅费。但是员工的差旅费本月报销上个月的。这样的话,我上个月就结转了服务费的收入,但是没有对应的成本,我把对应的成本做到本月,这样可以吗?

2025-08-06 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 14:40

收入和成本不匹配有风险,尤其是你下一个月收入会小于成本的情况,有隐瞒收入的风险

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快账用户7268 追问 2025-08-06 15:32

老师,结转成本的时候可以跟其他的放到一起做吗?借:主营业务成本a产品,主营业务成本b产品。主营业务收入推广费   贷:库存商品A产品,库存商品b产品,应付账款差旅费 老师用应付账款科目对吗?还是应该用其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2025-08-06 15:38

是的,对的,个人垫付的话,就是其他应付款个人。

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相关问题讨论
你好 , 那你员工工资可以做一部分成本
2022-04-02
按权责发生制,若本月付的员工工资对应的劳务是上月提供的,且上月已收劳务费,该工资成本应于上月结转;若工资对应的劳务是本月提供,即便本月未收到劳务费,也可在本月结转成本,因为成本应与收入在相应会计期间按配比原则确认。
2024-12-05
你好,那你把它放到劳务成本或者是生产成本里面,确认收入之后结转到主营业务串,会造成收入和成本不一致,很有可能收入小于成本。
2025-02-20
你好。收到成本票时,借劳务成本贷,银行存款等。
2023-05-05
下午好亲!按权责发生制亲
2025-06-27
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