收入和成本不匹配有风险,尤其是你下一个月收入会小于成本的情况,有隐瞒收入的风险
我公司开了张信息技术服务发票,这个的成本是人工,我准备加几个人做工资,这张发票是9月开的,应该把把个税报到9月,但实际这个活是10月干的,给我提供服务的人员只让把个税报到10月,这样我9月份的利润就特别高。我是想先在9月坐上工资成本,但个税是报在10月,这样可以吗
老师您好,我们是做技术推广服务的,开了票确认收入,但是没有成本发票,这老板不给提供(我兼职的),只每个月报了员工工资,如何结转成本呐?(成本应该就是他们一行人吃饭住宿费这类的)
老师,我公司主营业务是现代服务业务推广服务费,收入跟成本是相对应的,但是现在有一笔业务,成本票收到了但是销项票没有开具,那我收到的成本票就不能直接计入主营成本,我应该计入什么科目呢
老板,您好,我想请问上个月我司销售了服务,然后人工是成本的,当时做了结转成本借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬的,那么工资成本是发生在这个月的,做了计提借:管理费用,主营业务成本,贷:应付职工薪酬,请问老师怎样可以的吗?
老师。像考虑到 差旅费也是组成本的费用之一,这个要针对项目来做,似乎不符合,时间上的问题,比如7月发货,8月调试,需要9月才回来,这个费用才知道是多少,那我们做账不是当月销售了就要结转成本,要算出成本吗?这个时间差的差旅费该怎么做一个精确的统计?
老师学习方法和 课包里面的标准做账答案发一下吧 谢谢
公司需要注销,但是公司有控股其他公司,能直接注销吗?
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,结转成本的时候可以跟其他的放到一起做吗?借:主营业务成本a产品,主营业务成本b产品。主营业务收入推广费 贷:库存商品A产品,库存商品b产品,应付账款差旅费 老师用应付账款科目对吗?还是应该用其他应付款呢?
是的,对的,个人垫付的话,就是其他应付款个人。