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老师好,请问, 我是小企业,我每月都做结转增值税的分录。但是这个月的进行>销项,有留抵,这还需要做结转增值税的分录吗?具体分录怎么写?谢谢老师。

2025-08-06 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 15:53

进项销项每个月有余额吗?如果有的话,你留底了就不需要做。

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快账用户6736 追问 2025-08-06 15:58

以前没遇到进项大于销项的时候 ,每月结转增值税后,进项和销项这样的三级科目 都没有余额。 本月进项大,有留抵了, 不用计提增值税了, 还需要结转增值税明细科目的余额吗? 分录我有点不会做

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齐红老师 解答 2025-08-06 16:00

借应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税待 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户6736 追问 2025-08-06 16:02

老师,是用“转出未交增值税”还是“转出多交增值税”? 我看网上各说纷纭,

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齐红老师 解答 2025-08-06 16:03

你用转出未交增值税就可以的,他借方余额就表示留底。

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快账用户6736 追问 2025-08-06 16:06

好的,谢谢老师,这样做分录, 科目余额表的 转出未交增值税,有个借方余额,这样就可以了吧? 不用再转到"未交增值税"了吧?因为是留抵

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齐红老师 解答 2025-08-06 16:09

是的对的是的对的。

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进项销项每个月有余额吗?如果有的话,你留底了就不需要做。
2025-08-06
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
你好,按照下面的 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2023-09-27
借主营业务成本贷库存商品等。
2022-02-15
第一步:借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
2024-03-05
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