是的,那些可以抵扣的
【练习1】某企业收购一批免税农产品用于生产,在农产品收购发票上注明价款100000元,支付运输公司运送该批货物回厂的运费3000元、保险费50元、装卸费100元。取得专用发票,计算该企业可抵扣的进项税额。(该农产品所生产的产品税率为9%) 【练习2】某企业外购原材料,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额200万元、增值税34万元,向农民收购一批免税农产品,收购凭证上注明买价40万元,支付运输费用3万元,取得专用发票,算可以抵扣的进项税额。(该农产品所生产的产品税率为9%) 【练习3】某电脑公司(一般纳税人)销售给某商场100台电脑,不含税单价为4300元/台,已开具税控专用发票,双方议定送货上门,商场支付运费1500元(开具普通发票),当月该企业可以抵扣的进项税额为3400元。计算该电脑股份公司应纳增值税为多少元。 【练习4】某餐饮企业为一般纳税人,本月提供餐饮服务收入100万元,另将其闲置房屋出租当月取得了收入5万元,按照适用税率,分别开具增值税专用发票,本月购进餐饮食材取得对方开具的增值税专用发票上注明税额为4万元。计算当月应缴纳的增值税额。 【练习
老师,我想问下,就是我们在京东平台做推广的费用取得的增值税专业发票可以用来抵扣销售商品所产生的销项税额吗?分录怎么做?
某化妆品生产企业力增值税一般纳税人, 2020年8月发生如下业务: (1)进口高档化妆品一批用于生产加工优质化妆品,货价200万元另外,在国外支付相关经纪费10万元,支付到我国口岸前的运输装卸费10万元,保险费5万元。从海关到企业所在地支付运输费1万元取得运费增值税专用发票。 (2)从国内购进原材料取得增值税专用发票,支付不含税货款300万元。 (3)销售自制的高档化妆品开具专用发票,取得销售额700万元,支付销货运输费用20万元,取得运输增值税专用发票。 (4)因管理不善损失以前从农业生产者购进的用于生产植物化妆品的农产品一批,入账成本10万元(不含税) 已知化妆品和设备的关税税率都为20%,高档化妆品消费税税率15%。假设以上票据都通过税务机关的认证当月可以抵扣。 请计算: (1)进口环节应纳的关税、进口环节的增值税和消费税; (2)国内销售环节应纳的增值税税额; (3)国内销售环节应纳的消费税税额
新公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿12000。新华公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明题的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿1
新公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿12000。新华公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明题的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿1
老师你们那边个税小规模报经营所得个税,免征征值税的部分报个税时放到收入里一起报吗
老师,公司在中石油买了5万的卡,卖出去也是副卡5个1万,然后中石油给我们优惠3000元,就打到我司主卡,中石油开票也是开五万,等到下次我司充主卡五万的时候就只付47000元,还是开五万的票,就是相当于优惠的这部分是我司的利润,但是他们给我们开票又是开五万,老师发票怎么开具合理,账务怎么处理
老师,9月1号起社保新规是怎么个情况,像这种小微企业该怎么办?
老师,比如我司5月的工资6月发,费用是记在6月的。也就是工资费用我们是记在所得期,那我申报残疾人保障金是年度工资是按工资的所得期算吗?
老师,借主营业务成本-10,贷应付账款-10,这个时候借方写左边,贷方写右边吗,这个时候贷方是增加还是减少
怎么换手机号码找不到修改手机号
老师,我司是卖桶装水的,我们现在销售30桶水,收到30桶水收入,当月确认收入,但是先给客户配送10桶,下个月才配送剩下的,我当月如何结转成本?
老师,个人所得税中劳务报酬的累积扣除和非累积扣除怎么区分,怎么理解呢
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。