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老师,公司要注销账户有余额的情况如何处理比较好啊

2025-08-07 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-07 10:33

您好,你说的是那些往来吧,是收不到了,也不用支付了,是吧

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:35

不是,不是说注销公司报表要为0吗?那么现在公户还要余额

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齐红老师 解答 2025-08-07 10:37

不用为0,未分配和银行存款可以有的

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:39

这样的吗?不是说有利润的也要全部分红出去吗?

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齐红老师 解答 2025-08-07 10:42

是正数就分,如果是负数就不用分

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:44

上一年是正数,今年是负数,加起来就是正数

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齐红老师 解答 2025-08-07 10:46

那要先分红交个税就可以

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:47

那如何做会计分录昵

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齐红老师 解答 2025-08-07 10:49

借:利润分配
贷:应付利润
借:应付利润
贷:银行存款
应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:50

报表中没有应付利润这个科目喔,还可以放到哪里去昵

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:51

为什么网上说还要做这一步的分录。 借,利润分配,未分配利润。 贷,利润分配,应付利润。

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齐红老师 解答 2025-08-07 10:54

不需要,直接按我上面的分录来就可以

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:55

为什么昵

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快账用户3075 追问 2025-08-07 10:55

还有报表中没有应付利润这个科目要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-08-07 10:55

有应付股利这个科目吗?

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快账用户3075 追问 2025-08-07 11:01

也没有,预提费用科目性质是不是一样的,可以拿这个改为应付利润科目吗?

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齐红老师 解答 2025-08-07 11:07

不能用预提费用,你们用的是小企业准则吗?

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快账用户3075 追问 2025-08-07 11:07

是的呀,那要咋处理昵

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齐红老师 解答 2025-08-07 11:10

用其他应付款吧,用这个科目

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快账用户3075 追问 2025-08-07 11:13

规定 老师,其他老师说在会计期末,企业需将“利润分配”下除“未分配利润”外的其他明细科目(如提取法定盈余公积、应付股利等)的余额进行结转。 是要做这个科目的借,利润分配,未分配利润。 贷,利润分配,应付利润。

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齐红老师 解答 2025-08-07 11:23

你们提取法定盈余公积了吗

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您好,你说的是那些往来吧,是收不到了,也不用支付了,是吧
2025-08-07
借出去的钱收不回来的,做坏账。借营业外支出,贷应收账款,然后有利润的,剩余的账户分红就行。借,利润分配,应付利润。 贷,应付利润。 借,应付利润。 贷,银行存款、 应交税费、个税等。 借,利润分配,未分配利润。 贷,利润分配,应付利润。
2025-08-07
同学,你好 可以退实收资本
2024-04-26
你好,这个一般都是卖掉。
2025-04-01
同学你好 筹建期的计入长期待摊费用开办费或者管理费用开办费
2022-03-07
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