其他应收款-公司名称就可以的
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
-制造业采用先充值预交电费后使用的方式,充值交费后,物业公司按充值的金额来开具发票,而公司每月按实际的用电来确认制造费用,这前的账务处理交费:其他应付款-物业公司5000/贷:银行存款5000 收到发票:借:制造费用-电费4424.78 /进项税575.22 贷:其他应付款-物业公司5000,月末确认电费:制造费用-3500 贷:其他应付款-物业公司3500 同时冲红充值收到发票的分录:借:制造费用 4424.78(红字) 贷:其他应付款-物业公司4424.78(红字),但是其他应付款-物业公司有借方余额575.22元,实际上公司已经不欠物业公司的电费,应该如何账务处理才正确呢?
付领导的通讯补贴,电信公司未开票,先暂挂其他应收账款。本月需要计提这笔福利费吗?还是等下个月收到发票再计提?
老师好,物业公司代收的水电费,会取得水电费公司开来的发票 收取住户交来的费用时候,应该计入收入,计算销项税额,取得水电费公司开来的发票时候计入成本和进项处理? 还是应该收到是计入其他应付款,支付给水电费公司是冲减其他应付款处理?
老师零售行业。不生产。他们的账务大概是怎么做的,有erp系统
您好,老师,请问公司上造请人打田,款已付的未取得发票,已经联系不上该人了。 现在下造请了另一个人打了田,然后这个人把他打田和前面那人打田的款一起合计开了张发票。 这得需要哪些凭证链才合规吗? 还有打田验收单,现在这情况验收单的服务方能换成后面打田的人吗?
老师,运输途中损耗啦共计5万月的材料,含税价5.65元,当时我们与承运商签订了一个运输损耗协议,就是运输中的损耗由承运商赔付,这个账务如何处理
老师好,医院是民非性质的,以前医院向股东(院长)的借款记的是借银行 贷其他应付款。后来➕入一个人他们成立了一个管理公司,说是医院的上头,现在这个院长要把以前的其他应付款冲了,说是以前那个其他应付账款是做为成立的管理公司的股份,关键是我们医院和那个管理公司也没有业务关系。请老师告诉一下这个其他应付款要冲了怎么做分录?贷款记什么呢?
亲姐妹之间赠予商铺涉及的税费如下: 增值税:免征。 个人所得税:免征。 土地增值税:需缴纳。 印花税: 契税:由受赠方缴纳。根据《中华人民共和国契税法》规定,契税税
老师,个人自己开挖机用于装货,代开发票的时候了,是开装卸服务费,还是按带人操作机械设备的建筑服务呢?一个是劳务费一个是经营所得
这个为什么不能抵扣呢
如果上个季末忘记计提增值税和附加税了怎么办?
有酒吧会计的账务讲解吗
山东的企业所得税有几个阶梯 数量28 进价15 销售22 利润含税196 不含税173.45 这样缴纳所得税是100*5%+73.45*10%对吧
因为电表需要抄表8月初,收电费实际到账也就在8月份,7月份的电费我做账到8月份账本中有问题吗,7月份的电费支付给电业局也是发生在8月份
可以的,没问题的哈