您好,其他应收和其他应付科目是要调少吗?
老师你好,其他应付款-股东之前是贷方余额,现在已经变成了借方余额,且资产负债表的负债总数已经为负数了,是否要调到其他应收款科目
老师,问一下科目余额表其他应付款科目是借方余额,应收账款是贷方余额,编辑报表的时候应该填写负数?还是可以调整下
老师,根据2023年12月的科目余额表在财务软件中填入,怎么出现其他应收款和其他应付款同时减少,和税务局提交的资产负债表不一样,要怎么调整?
老师做贷款报表的时候把应付和其他应收应付给调了,现在要提供科目余额表,如何调整科目余额表,都要注意什么?让提供23年年末科目余额表,需要对23年的期初吗?还是只要23年期末的余额跟报表能对上就行了
老师,其他应收款期末余额为负数,如果把他调整到其他应付款科目,那么我该怎么写分录,报表里应该调整哪个科目?以及如果报了税该怎么调
老师,企业所得税汇算清缴的时候是不是根据附在凭证后有发票的可以税前扣除,无发票的不能税前扣除,还需要算取总的白条金额吗,怎么计算呢
老师,银行UK这里代发工资也可以转个人报销款吗?
老师,这个出库会计分录怎么做?
老师想问一下,我刚应骋到一个公司,公司之前都是零报税,现在我到公司了后,老板要求建账,我可不可以就等到明年再建账呢?因为今年建账的话,明年就要报汇算清缴,如果今年不建账的话,明年汇算清缴是不是也可以零申报呢?
24年的还款额包括本金 和利息,但是做账把还款额都做到本金上面,导致短期借款减少,25年要冲减多算的本金,实际是利息,会计分录怎么做
老师,我这边是销售方。我去那个增值税发票那里看,它显示的是增值税用途已确认。我们现在需要红冲这张发票。这种是不是只能够对方公司发起红字信息确认单,让我们这边来确认。 还是说我们这边发起红字信息确认单让对方确认?
新系统,7月上个会计就做了3.4.5号三天凭证就不干了,剩下天的业务也就不记不算了,我8月接手,7月3天业务还要的话还要结账吧
开出的货物销售发票可以不开型号吗?集成电路
老师你好,我们是海产品小规模纳税人,是从渔民收海胆和海产品销售的,我们去税局开收购票,税务局说只有一般纳税人才能开收购票吗?
老师您好,先进制造业企业自查表是要做什么?收到这个表要做什么具体的工作伢
对,这些对应的调少了
把其他应收和其他应付对冲就可以
嗯嗯,就是要调节科目余额表中的明细科目感觉很麻烦
你把这两个科目减少相同的金额就可以