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老师,我给A公司开了50万的发票,现在他只给我了48万,剩余2万因为甲方给的承兑,A公司贴现手续费,现在这2万银行只给A公司开发票,但是我公司和A公司一直挂账这2万,这个要如何处理

2025-08-08 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-08 11:35

那个转入财务费用-贴现利息,做纳税调增

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快账用户9455 追问 2025-08-08 11:36

这2万已经是收入了,还需要做纳税调增吗

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:39

你们收回了不存在做财务费用的问题,支付的才做

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快账用户9455 追问 2025-08-08 11:54

现在是一直给不了我们,说是我们需要承担2万块的贴现手续费,就是我这边需要如何解决问题

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:57

向对方索要发票,对方收了手续费

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快账用户9455 追问 2025-08-08 12:00

他是材料公司,他给我们也开不了银行手续费发票,他这边可以给我开什么发票呢

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齐红老师 解答 2025-08-08 12:01

可以开的,其他贷款服务*资金占用费

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您好,那您这样处理不合规,您与A结算450万元
2021-12-15
你好,可以不用做的,你现在如果支付了,借预付账款贷银行放款。
2022-12-30
你好,剩下的1万呢?是怎么处理的
2025-06-06
你好,贴现部分入财务费用 手续费部分入销售费用或者财务费用都可以
2023-11-08
针对你公司接工程借用A公司资质的情况,以下为具体的做账思路: 1.挂靠费用:你公司向A公司缴纳挂靠费用,应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本:你公司收到A公司的款项时,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入或其他业务收入”;你公司向A公司开具发票时,借记“应收账款——A公司”,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借记“主营业务成本或其他业务成本”,贷记“银行存款”。 因此,对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况,不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理,以确保账目准确无误
2023-10-08
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