同学,你好
需要做分录的
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
老师接受虚开发票,增值税进项转出 发票 是20年7月份的 ,我这个月申报10月份增值税 做了进项税额转出是不是错误的
老师你好,麻烦问下,22年的专票,当时入账时税额都计入费用了,未进行进项税额勾选,然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了,金额是403元。我现在更正7月份增值税报表,把这403元税补交上可以吗
一般纳税人勾选了小规时期的进项专票,不更正转出进项税额那一个月的增值税报表,而是在报现在增值税报表中,做进项转出,可以吗?
老师 我这里有个22年的进项 7月份让进项税额转出了 然后缴纳税款了 在7月也把这张发票开了负数 再开了正数 那么这个全部分录怎么做呢?
老师7月开的发票有一张错了,要红冲。但这里选不了怎么办!
老师,商品采购,到货就是直接给到客户,有跟供应商签了采购合同及客户签了销售合同,请问入库可以不做账,而是根据采购合同和销售合同来做收入及结转成本吗
进销项结转到未交分录摘要怎么写?
就是综合保税区一般纳税人企业在进口原材料,加工为成品后出口和内销,整个过程要缴纳哪些税费
老师,请问现在小规模纳税人是不是月度不超15万,季度不超45万呀?
老师!问一下建筑业外经证每年必须要个税申报吗
老师 每个月需要结转销项税额吗
老师,请问下有一张进项票金额错啦,8月重新开,成本7月要入账,凭证怎么写,下个月冲红,重新开凭证怎么写
老师,我7月份开一张销项发票,8月初红冲了,8月份申报增值税的时候,这个红冲的金额是不是还包含在里边要交税
退休人员,是一个公司法人,申报工资薪金有没有什么风险?需要注意什么?
怎么做呢,这属于当年的
同学,你好
借:费用、库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
正数?那之前购买不是借库存商品吗?现在怎么还是借库存商品?
同学,你好
因为你之前做了进项,现在进项税额转出,就要把税额还给库存商品
哦哦 明白了
拿我以前年度的呢,转出后 缴纳了增值税 滞纳金 还补交了汇算清缴所得税 因为把滞纳金调增了
分录怎么做
同学,你好
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
借:营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
以前年度 不用未分配利润科目?
同学,你好
滞纳金不用以前年度,滞纳金是发生在本年的
问题是 未交增值税 用不用利润分配 未分配利润?
同学,你好
不用的,增值税不影响利润分配 未分配利润