你好,不是错的哦,你在20年又不知道是虚开发票

我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
3月份的时候误把一张苗木发票3%的税率计算9%来计算了 7月份才发现。可以在申报7月份增值税的时候做进项转出吗 还是要更正申报
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师接受虚开发票,增值税进项转出 发票 是20年7月份的 ,我这个月申报10月份增值税 做了进项税额转出是不是错误的
我们销项5000进项50这是税负率高还是低
老师,农产品开票,请问什么情况下,优惠政策及简易计税这里才能选择是呢?
开票金额50000元,如果其中30000元为货款,收5个点,多出来的收8个点怎么算
老师你好我们上月有进项税额转出,然后补缴了增值税和附加税请问要怎么做账啊
老师,应收会计账龄分析应该怎么做呢
个人独资企业还有个分公司,税是在一起报吗
社保要最低缴费多少年了?谢谢你了
甲方与乙方签订商业服务合作,乙方员工的薪酬实际属于乙方承担,能不能由甲方代发并从商业服务费里扣除
问下,公司被查了,因为水电费,洗涤费过高,税务局说不匹配收入,税务局还能单拎出这个查我们公司,我们公司是个人独资,想不明白为啥能查到我们公司
应收账款全部收不回来,资产全部废品处理可入账14万,注销公司预计缴纳那些税缴纳多少税