您好,不一定哦,我公司就是手工做的
老师总公司下面有一个分公司,每个季度报所得税的时候都是按合并后的财务报表报税着了,现在年报是按合并后的财务报表报吗
母子公司使用不同的财务软件,怎么利用软件编制合并报表,还是需要手工编制?
现在出财务报表都是从用友软件直接出来吗
老师,合并报表是不是财务软件里面的多报表
老师,做合并财务报表时,编制的调整分录是编制到母公司的财务软件里对吗?在母公司的12月账务里做进去?
一般纳税人可以开3个点普票吗 怎么计税
老师,从事,资源回收,汽车回收,拆解,销售,业务,怎么查找最近的政策?
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
如果一个集团公司有多家子公司,那么手工的话不是很不方便吗?
您好,还行吧,因为要抵销,我们自己也得清楚哪些,本身抵销也是很复杂的,交叉有业务往来
为什么不借助于软件呢?
您好,要花钱呀,节约成本