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老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账

2025-08-10 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-10 09:06

您好,同一个月的话不用做分录了,隔月的话负发票 借:应收 (负)贷:主营业务收入(负) 销项税(负) 再开正数发票还是上面的科目,金额为正

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一正一负的发票需要视情况做账。 如果两张发票的金额相同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后没有余额,就不需要做账。如果两张发票的金额不同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后还有余额,则需要做账。 具体来说,企业应该确认负数发票的情况和原因,确保发票金额、日期等信息准确无误,然后及时将负数发票进行账务处理,以保证账目正确。最后将负数发票及其处理情况进行存档备查,以备日后查询和审计
2023-09-27
你好 没开红色发票之前 借:应收账款   ( 正数) 贷:主营业务收入  ( 正数) 应交税费——应交增值税——销项税  ( 正数) 开红色发票 借:应收账款   ( 负数) 贷:主营业务收入  ( 负数) 应交税费——应交增值税——销项税  ( 负数) 重开的按正确的再做一遍 借:应收账款    贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税——销项税  
2021-08-17
是的 旧发票做进项转出 然后新发票再认证
2020-01-06
五笔分录,每笔分录对应一张发票
2020-08-12
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
2022-03-15
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职称:注册会计师,税务师

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