您好,如果是实际的,正常申报就可以,一般没事
老师,我9月份申一般纳税人,但是8月有个发票是1%开的,9月份做负数了,但是9月报税把负数忘了没有填上电子税务局,这下怎么办
老师,小规模纳税人在7月开了一张专票,8月红冲了,没有在开票,8️从小规模变成了一般纳税人,请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢?系统带出来的数据是负数
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
老师我司异地施工7月预缴增值税和附加税了!本来应该6月份开完票就做预缴,但是账上缺乏资金通知7月份做的异地预缴,7月份我司没有对外开发票!现在申报所属期7月税费,表一里增值税和附加税都是负数!请问可以申报吗?
老师,增值税申报表中1、2栏次本年金额不相等,是因为4月份申报的未开票收入是负数,1栏次是减掉这部分未开票收入的,2栏次没有减掉,这样有风险吗?
如一张高铁票是写员工的名字,而不是公司的名称,可以抵扣吗?
老师您好,新注册的小规模纳税人公司,新建账,资产应该怎么入账
购买高铁票时,有可以写公司的名称吗?
抵消少数股东损益,只有内部发生交易时才能抵消,评估增值不需要抵消对吧?内部交易,怎么确认少数股东的损益和权益的方向啊?总是方向搞混?有没有简单一点的理解去确认少数股东权益和少数股东损益的方向这个借贷方的
老师6题ab选项有点不理解?
老师,上月进货做了库存商品入库,次月付款+开发票进来,金额都一致,需要做暂估入库和进项发票来了做冲销吗?(小规模)
老师3题c选项错在哪里了?
老师,6月份的工资现在还可以申报吗?
老师,第四题,这个需要与被审计沟通么?这个沟通的意义是什么,理解不了为何要沟通这个,这不相当于把要执行什么程序告诉被审计单位么?
合并逆流交易,少数股东权益怎么会在贷方?因为是虚增的利润,少数股东就不存在收益,所以此时需要抵消这个虚增的利润,所以他这个少数股东损益在借方,贷方少数股东权益,我说的对么?不对的话帮忙修正
刘老师,系统打开就是负数10652.98,这样申报不是等于要退税给我们吗
1月份开票由于是异地装修有预缴了一万多税款,但之前所有的进项票都抵扣完了,所以这个预缴的税款留底在这里,如果按照这样负数申报不会有什么问题吧?
不会,因为现在没有收入,暂时抵扣不了
是的,一直没有收入,等于这个留底的等以后有收入开票才能抵扣对吧?
是的,这种先申报负数,到时再抵扣
那如果这样申报了是不是要退税呀?
不退税,到时有收入再抵扣
老师,这样负数申报确定没问题是吧?我从来没操作过呀
不过我打开系统这个月就是这样显示的,之前都没有
没有,因为你们没有收入,是正常的
那我就负数申报了,这个也不用做账务处理吗?
不用,可以的,直接负数申报