同学你好 做废了重新申报哦
老师,我9月份申一般纳税人,但是8月有个发票是1%开的,9月份做负数了,但是9月报税把负数忘了没有填上电子税务局,这下怎么办
老师我们8月份小规模开出一张发票,9月升成一般纳税人,但是9月把8月份一张小规模发票做负数了,报税去税务局不能报,有什么办法解决吗,9月份按一般纳税人报的税,
老师,这个月申报完9月份个税后,我发现9月份申报8月个税中,其中有一个人的养老,失业这块的数据我填错了,现在还能在自然人电子税务局扣缴端更正吗?
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
一般纳税人我9月份开了两份正数发票,一份负数发票,总起来金额是负数,我该怎么填增值税申报表,是填负数还是0
报税期已经过了,是不是要去税务局更改呢,
是,带着正确的去哦