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老师,我想问一下7月销售发票已经开了,增值税已经生成,八月收入红冲了,系统上生成的增值税怎么办,就是不该交增税税了,但系统已经生成了

2025-08-11 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-11 10:03

7月的增值税需要正常交,8月红冲是冲8月的销项税

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快账用户5994 追问 2025-08-11 10:06

那以后都没有业务了,多交的增值税还能退回吗

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齐红老师 解答 2025-08-11 10:06

那个可以申请退税的

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快账用户5994 追问 2025-08-11 10:07

申请退增值税有风险吗

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齐红老师 解答 2025-08-11 10:09

没有风险的,那个是正常退税

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快账用户5994 追问 2025-08-11 10:21

老师如果,因为质量问题退回部分商品,当时销售发票全额开了,现在退货怎么红冲

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齐红老师 解答 2025-08-11 10:24

部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入

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同学你好,最好是反结帐重新做。如果觉得麻烦,业务模块与总账有点差异无所谓,你就手动在总账里面补一笔调整分咯
2022-06-01
你好 去税务大厅直接修改就可以了。
2020-12-25
同学你好 进项大于销项可以抵扣就不用交 但是没卖出去的库存商品的进项不能抵扣卖出去的销项哦
2024-04-11
你好会的,你的进项需要转出,成本也得红冲。
2021-01-13
你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。
2024-04-08
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