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#提问#请问老师房地产自己的物业小区,从7月份住户入住开始交物管费至九月底30多万,原存在私户,现在往公户转,做分录借其他应收款-赵,贷预收账款-物管费,借银行存款,贷其他应收款-赵,把30万分12个月确认收入,每个月大约2万多,月不超10万,季不超30万不交增值税,但公司这几个月成本费用票据很少, 每个月只有6600元外聘保安费,因为工资及其他这几个月都从房地产总公司走账,这样的话就会产生所得税,老板说不要出税钱,请老师指导,是不是不要都转公户,根据成本费少转公户些还是30万都转公户少确认收入呢?还有预收账款长期有会影响其他吗?谢谢
老板私人贷款买了一家公司专门用于出租,收到租金15万元,然后老板想要把这15万元取出来用于归还贷款,基本上不会归还。在财务上面怎么操作比较好,可以免交税。我之前建议用费用冲,但是费用这么多的话实在不合理,请问应该怎么处理比较好
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师,以公司名义吗买了一辆32万的车,预付款加其他费用7万多已经付了,后面的分期付款,但是不知道车行跟经办人怎么弄的,现在每个月的车贷都是从法人的账户划扣的,需要每个月把钱存入法人的账户再指定每月3号划扣走,这样可以吗
7月31号收到30万货款,没有给人家发货呢 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 分公司注销前转给总部方便给人家开发票(可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢) 借应收账款总部10万(每天限额不能超过10万) 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了 那还有20万说是不转给总部钱 不让总部代开发票了应该 那会计分录怎么写?老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢
长投不能转化成债券么
老师,我们是建筑企业,税务让补2023年到现在的预收账款增值税(一个月一个月的补),我不明白,预收账款都是滚动着往后走的,并且每个月都在结转收入,也缴了增值税,按税务说的会不会重复缴税呢?
老师,我想问一下,2221.05这个代码之前财务设置科目是应交税费-教育附加,按理说不是应交税费-教育费附加 区别是他把二级科目写的字 和顺序颠倒了,这能行吗?
持有待售的丧失控制权的是整体划分成持有待售 也就是持有待售资产-长期股权投资 这个科目以账面金额列报么?
出租人什么时候出租房屋划分为投资性房地产,什么时候又用应收融资租赁款,这做题有时候不知道用哪个科目
这道题为什么要乘(1-10%)?为啥不能直接乘10?
老师好,企业买回来原材料,开始只有明细表,没有发票,比如3月份买回来水泥 100吨,4月份买回来150,5月份买回来50,5月份开票180吨,这种情况,我每个月应该怎么入账
持有待售,立即可出售,出售极可能发生、一年内; 签合同时,先把原资产折旧提了,然后在转入持有待售是不是? 如果没有签合同,减值了就直接计提持有待售资产减值损失对么?
税负什么意思啊。回答
我公司外购商品,取得增值税进项发票并抵扣。通过红十字会对敬老院进项无偿捐赠。请问我公司入账增值税如何处理?
您好,老板私人贷款转入公司账户再扣款是可以操作的,但需要规范处理,7月15日老板转入10万元时记为其他应付款,7月16日扣款23000元时减少其他应付款,同时签订借款协议并保留完整凭证,这样既合规又能避免税务风险。
老师:签订借款协议并保留完整凭证,这样既合规又能避免税务风险。这句话没看懂
因为我是在代账公司上班,这客户的这个银行流水转入时借银行存款贷其他应付款,扣款时借其他应付款贷银行存款,对不,那老师那个摘要要怎么写才好呢
您好,签订借款协议就是老板和公司之间写个书面约定,说明这10万元是借给公司的,什么时候还、要不要利息等,保留完整凭证就是把银行转账记录、扣款单据、借款协议等所有相关单据都好好保存起来,这样做是为了证明这笔钱不是公司白得的,而是有来有往的借款,税务局查账时看到这些证据就不会怀疑公司偷税漏税或者老板变相拿钱,从而避免罚款和补税的风险。