同学,你好
是可以的
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
比如工资是59840 代付员工水电费是721(需从工资中扣回来) 那我的分录是做借管理费用工资59840 贷应付职工薪酬 59840 借其他应收款水电费 721.5 贷 应付职工薪酬 60561.5 还是 贷59118.5 借职工薪酬 59118.5 借其他应收款721.5 贷职工薪酬 59840
应发工资100元,含个人承担社保5元,能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5
老师 工资社保记得往来科目 如何计提管理费用吖 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
老师,我们是服务类行业,增值税报表主表第二行是货物,第三行是劳务,这些我们不用填吧
请问农产品增值税小微的3%加计算扣除到9%,这部分会计分录怎么做?
你好,公司购买办公楼,摊销20年,残值率一般多少?是5%还是10%
免抵提税申报时,如果显示有疑点内容:美元离岸价超过海关信息离岸价,应该怎么办,实际是报关单上面有4项,税局只读到其中一项的价格
想咨询下:社保基数变更了,8月工资表一般怎么调整,比较好?7月按照旧基数计算的工资,那 8月工资表变动涉及哪些地方?可以帮忙提示一下吗?怕有疏漏点~
老师,安监需要填写社保的应缴和实缴人数,我们公司不是每个人都交了社保,这该怎么填,如果按实际填,应缴和实缴人数会不一样,这样有什么影响没?
老师,企业减少注册资金应该怎么操作,能指导一下吗
请问资产负债表里边应收应付有余额,老板说让把这些余额清一下,要怎么做呢
老师好!请多交的增值税退回怎么做分录?
老师请教个问题,我们和对方欠的施工合同,里面也含有材料,我们让他们代为付款和采购,厂家直接把发票开给我们可以吧
做工资还是分红更合理呢?
同学,你好
都可以的,哪个个税低,做那个
需要附什么原始凭证呢
同学,你好
做工资,附上工资表
做分红,附上分红协议
工资表写几月的工资呢
同学,你好
都可以的,你按照本月写,也可以的
用其他应付款付工资,要写说明吗
同学,你好
需要写说明
怎么写呢
同学,你好
某月下发某股东工资/分红多少钱,某月某股东欠公司多少钱。征得股东同意,用工资分红抵他的欠款。