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老师,半路从代账公司把账拿回来,根据他给的科目余额表录入的借贷方发生额和期初余额,推算出来的年初余额跟她给的资产负债表的年初余额对不上,这种情况需要怎么处理

2025-08-12 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 15:27

先核对录入的科目余额表期初、发生额是否准确,确认资产负债表年初数为代账公司上年末正式数据。 按公式 “应有年初余额 = 期末余额 - 借方发生额 %2B 贷方发生额(负债权益类反向)” 倒推,逐科目比对差异。 针对差异科目(如科目错用、发生额漏记、报表抄错),凭原始凭证调整,确保账证、账表一致后建账,留存调整说明。

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快账用户5152 追问 2025-08-12 15:40

我是7月开始建账的,她的资产负债表6月份的年初余额跟上年末的期末余额是一致的,然后我就根据她的科目余额表录借贷方的发生额,录完后的年初余额是跟资产负责表上的对不上的,那我现在是要把借贷方的发生额根据她的凭证复核一遍是吗

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齐红老师 解答 2025-08-12 15:45

同学你好 对的 是这样

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先核对录入的科目余额表期初、发生额是否准确,确认资产负债表年初数为代账公司上年末正式数据。 按公式 “应有年初余额 = 期末余额 - 借方发生额 %2B 贷方发生额(负债权益类反向)” 倒推,逐科目比对差异。 针对差异科目(如科目错用、发生额漏记、报表抄错),凭原始凭证调整,确保账证、账表一致后建账,留存调整说明。
2025-08-12
你好,按照税务系统的表表录入期初数才可以
2025-08-28
你好同学,你的年初余额和年末余额要与前期保持一致
2022-06-26
同学你好 你建账的时候没有录入吗
2020-10-14
对的是的,是这么做的。
2024-03-26
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