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老师好,我想请教一下,公司去年年底收购的,今年年初才有一点点自己的业务,其余的就是之前公司未完成的项目进度,6月之前以前遗留的项目进度已经结束,公司6月从辽宁搬回广州,今年1-6月的税务在辽宁注销了,8月开始在广州申报税务,那么账套是沿用之前的账吗,因为公司是收购的,之前的账套存在了很多应收应付、库存现金、实收资本的余额,这些余额跟现在的公司是没有关系的,那这个账应该怎么建呢?账务是按照现在申报表要做还是怎么样呢
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
公司a和公司b,是同一个老板,公司b没有独立出去,公司业务都是由a处理,收款付款也由a公司银行账户结算,b公司要付给a公司结算利息和货物发出的运费,之后的钱属于b公司,之前的账由a公司财务处理,b公司进销存系统有两个,一个在a公司一个在b公司里,a公司处理b公司财务时候只按了a公司里的进销存系统入账,用的台账做内账,没有把b公司里的进销存系统入账,b公司22年5月成立,5-12月的账都是a公司处理,2023年1月开始,b公司独立出来,现在内账应该怎么去做
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,一般人,2个老板合伙。其中一个兼公司出纳。去年5月开始运营,有一个兼职会计做到8月份就走了。一直空着,我是去年11月中旬开始接手的。老板告诉我,先不管前面的账。公司一个公账,一个私账。那个私账就是公司的库存现金,我就按照自己的思路一直做到现在。我整理了一下,发现了她现金为什么成负数了。刚开始成立时,两个老板都往公账里投钱吧,一个老板备注了注册资金,有的写了往来,还有空着的。另一个老板兼出纳的也备注了注册资金,往来,备用金和转账。是五花八门。那个兼职的会计也做了实收资本,其他的全部算作往来款用其他应付款科目。5一6月份没有发生司机的费用开支,从7月份开始有司机的费用开支,她就一笔写现金费用开支,结果现金就成负数了
你好,老师,我想咨询一下,1.小规模建筑公司。19年成立,直接没有建帐,23年7月份财务公司给建帐。听说按原来财务报表建的帐,主要的成本是人员工资,日常开支,由于公司成立那会公司没有钱,总公司给小公司打钱。开始包工程,当初没有开具发票,先收的钱,22年以后才给总公司开具发票,由于当初没有做账,导致现在应收账款大,其实钱已打到公户里面,我现在应该咋调帐合理呢?担心后期税务局查帐有问题,麻烦老师为我解答。 2.目前财务报表其他应收款和其他应付款金额也大,咨询老板,老板告知由于当初包活没有钱,借的别人的钱,直接打到老板私卡里面,后来公司有钱了,直接用公户还钱,也知道财务公司给咋做的帐,现在如何处理两个问题好呢?
老师,请问公司要申请银行贷款,要出财务报表,代账公司出的需要修改,这是让代账公司改呢,如果老板让我修改,这个能给他改吗?
老师:劳务公司给我公司开的发票是17650元,工资表做的是16000元;和发票金额不符,这种情况我该怎么办
物业公司一月份预收部分业主一年物业费12万元,2月份预收部分业主一年物业费6万元,三月份预收部分业主一年物业费3万元,一、二三月份怎么确认当月主营业务收入?4月5月没有预收款怎么确认收入? 应该是一月份确认收1万元,2月份确认收入1万十5仠x2二2万元,3月份确认收入15000十2500Ⅹ3二22500,4月5月没有预收款也计22500元,不知道对不对?
老师,企业刚成立几个月,有两个月的报表有主营业务成本,没有主营业务收入,行吗这样?也符合实际
材料成本差异率怎么算公式
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
您好,你需要先整理24年5月到25年4月期间的所有财务单据,以24年5月为建账起点,把之前按库存现金记账的业务转为正规会计处理,补录银行流水,建立完整的会计科目体系,公帐里面的钱可以通过发放工资、费用报销、股东分红或备用金方式合法提现,其中工资和分红需要按规定缴税,费用报销要有真实发票,股东借款需要签订协议并按时归还。账是都要补上的。
还有就是24年12月税务做账申报了5万元的管理工资,一直没有发放,现在可以从银行卡发放吗? 个人以做汇算清缴
您好,这个是可以的哦