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Q

老师你好,我们是3%征收率的一般纳税人,7月份红冲了以前年度的1%征收率的发票,现在增值税有29.48的差额,我应该怎么处理呢?

2025-08-14 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 09:06

同学,你好
你是又重新开具了吗?开了3%??

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快账用户9290 追问 2025-08-14 09:08

没有重开,但是这月开有其他蓝字发票

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齐红老师 解答 2025-08-14 09:12

同学,你好
那没有关系。不特别处理

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快账用户9290 追问 2025-08-14 09:13

申报表按6.05*0.03

申报表按6.05*0.03
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快账用户9290 追问 2025-08-14 09:16

账上怎么做呢,我账上是3.95的税款

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齐红老师 解答 2025-08-14 09:22

同学,你好
你账上,开具红字发票,做红字分录。
蓝字发票,正常按照蓝字分录做

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快账用户9290 追问 2025-08-14 09:25

我就是这样做的,账上是3.95,申报的时候系统是按合计数6.05*3%=0.18,这样的差额我改怎么处理

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齐红老师 解答 2025-08-14 09:33

同学,你好 联系专管员,你这个申报表有问题的

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