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本月暂估一笔原材料1000,领用了1000,次月收到部分发票600,应该如何做分录

2025-08-15 00:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-15 02:40

勤奋努力的学员你好! 参考一下,可以把之前的1000做冲减,录入发票600,再做一笔400的暂估。也可以直接冲减600的发票部分

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勤奋努力的学员你好! 参考一下,可以把之前的1000做冲减,录入发票600,再做一笔400的暂估。也可以直接冲减600的发票部分
2025-08-15
您好 次月进项发票到了 借:应付账款~暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-08-02
你好,之前暂估和发票是不是一样的?
2023-02-27
借应付帐款贷原材料 借原材料 进项 贷应付帐款
2021-12-11
你好 不需要的,因为你这个就只是小部分的暂估,并不是全部的
2023-06-10
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