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老师,7月缴纳6月份的增值税时,上个会计借方用了应交税费-应交增值税科目;6月份之前缴纳增值税一直用的借方:应交增值税-未交增值税,7月份的分录是不是写错了

老师,7月缴纳6月份的增值税时,上个会计借方用了应交税费-应交增值税科目;6月份之前缴纳增值税一直用的借方:应交增值税-未交增值税,7月份的分录是不是写错了
老师,7月缴纳6月份的增值税时,上个会计借方用了应交税费-应交增值税科目;6月份之前缴纳增值税一直用的借方:应交增值税-未交增值税,7月份的分录是不是写错了
2025-08-16 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-16 09:37

没事的,你调整为一致就行

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快账用户3031 追问 2025-08-16 09:37

老师,应该怎么调整呀

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齐红老师 解答 2025-08-16 09:38

修改那个凭证,改为应交增值税-未交增值税

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快账用户3031 追问 2025-08-16 09:39

是红字冲销7这份这笔凭证,重新再按正确的科目填写一份新凭证吗

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齐红老师 解答 2025-08-16 09:41

也可以这样调整 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税

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快账用户3031 追问 2025-08-16 09:43

老师,您看下她这个增值税的明细科目,有点搞不清楚状况了

老师,您看下她这个增值税的明细科目,有点搞不清楚状况了
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快账用户3031 追问 2025-08-16 09:44

进项税额和进项税额(计算抵扣)她为什么要设两个不同的科目呀

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齐红老师 解答 2025-08-16 09:47

他是专门设置了一个计算抵扣的进项

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快账用户3031 追问 2025-08-16 10:11

老师,能不能把这两个科目合在一个科目里呀

老师,能不能把这两个科目合在一个科目里呀
老师,能不能把这两个科目合在一个科目里呀
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齐红老师 解答 2025-08-16 10:12

以前的别管了,后边按你正常的思路做就行

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快账用户3031 追问 2025-08-16 10:15

我把她的7月份期末余额入到快账软件就可以是吗?

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齐红老师 解答 2025-08-16 10:16

是的,就是那样处理就行

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你好,小规模纳税人增值税不需要特地做结转处理,发生的时候计入(应交税费-应交增值税)贷方,缴纳或者减免的时候计入借方就是了
2024-01-14
是的,是这样账务处理的       
2022-09-14
你好,应该是转到未交增值税的
2023-03-15
借:应交税费--未交增值税6000元 贷:银行存款6000
2023-05-18
可以的,可以这么做。
2022-12-06
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