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老师,我们7月份增值税申报表上的进项税额为什么比我们7月份电子税务局里取得的进项税额要多

2025-08-17 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-17 15:31

你勾选了7月以前的进项发票

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快账用户8025 追问 2025-08-17 15:36

哦,老师,申报表上进项税额数据是不是就是已勾选进项税票的的数据。我看了7月份申报表上显示的期末留抵税数据,和我查询今年1-7月的未抵扣进项税额数据不一致

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齐红老师 解答 2025-08-17 15:38

直接看你7月勾选的发票明细跟7月取得发票明细对比就知道了哈

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快账用户8025 追问 2025-08-17 15:54

怎么看已勾选的发票,我没找到

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齐红老师 解答 2025-08-17 15:56

我要办税-发票使用-发票查询统计-历史抵扣信息查询 (查询多个历史税款所属期抵扣统计确认信息)

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快账用户8025 追问 2025-08-17 16:05

哦那还有未抵扣的进项税额是怎么回事呢,如果我们要退税,我们是按期末留抵税额的数据申报吗

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齐红老师 解答 2025-08-17 16:06

那个是自行勾选的,没有勾选的就没有抵扣

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快账用户8025 追问 2025-08-17 16:10

期末留留抵税额不是吗

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快账用户8025 追问 2025-08-17 16:11

就是我们现在申请退税税额是不是就是期末留抵税额的数据

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齐红老师 解答 2025-08-17 16:13

生产型出口,才计算当月退税 计算公式见链接:https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/c5237525/content.html 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的增值税税率为13%,退税税率是10%,2019年五月内销售货物不含说销售额为200万元,本月出口货物销售额折合人民币300万元,当月取得的增值税专用发票(发票上注明的进项税额为39万元)已通过认证,上月末,留抵税额为武请计算出口免抵退税额。 销项税额=200*0.13=26 当期不得免征和抵扣税额=300*(0.13-0.10)=9 当月应纳税额=26-(39-9)=-4,留底税4万 当月免抵退税额=300*0.10=30 因为当月免抵退税额>期末留抵税,所以,当月退税37800 当月免抵税额=60000-37800=222000

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快账用户8025 追问 2025-08-17 16:23

我们不是出口退税,就是正常公司的退税

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齐红老师 解答 2025-08-17 16:25

那么退的就是留抵的税

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快账用户8025 追问 2025-08-17 16:51

哦,那税务那边要我们准备留抵税的票,我应该怎么准备呢

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齐红老师 解答 2025-08-17 16:53

就是已经勾选的发票

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快账用户8025 追问 2025-08-17 17:06

所有已勾选的发票都准备纸质的吗,比如说我们公司有300万的留抵税,我就得准备刚好这300万的票吗

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齐红老师 解答 2025-08-17 17:08

就是上月已经勾选的进项发票都准备好。每个月勾选抵扣的专票都装订好,税局来看就行

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快账用户8025 追问 2025-08-17 17:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-17 17:24

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你7月份现在以后还开发票吗?你根据他现在的发票,你看下是不是进项大于销项。如果你不确定的话,你跟他回复。如果现在不开发票的情况下,怎么什么情况。
2025-07-18
你好 ;        可以的;   那你们就去    税务局大厅那边去 报  转出就行了。  你 系统操作不了。 你没法报的; 去大厅报哈   
2022-08-02
你好,开票日期是八月份的,不可以的,只能是7月31号之前。
2023-07-21
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2025-08-06
同学你好 附表二里面转出
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