你好,你这个填写时对的

老师,您好。请问小微企业只有两名员工。每个月10号公司会先申报并支付公积金费用:10号支付公积金: 借; 管理费用-职工住房公积金:借:其他应收款-职工住房公积金;贷:银行存款。 因为资金紧张,社保费公司暂时没有支付,还在欠着。计提社保费:管理费用-社保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保费(单位部分); 月底计提工资时:计提:借-管理费用-职工薪酬;贷:其他应收款-社保费(个人部分);贷:应付职工薪酬-职工工资。 等到发工资时:借:应付职工薪酬;贷:其他应收款-公积金(个人部分);贷:银行存款;请问这样记录对吗?还是月底计提公资时就要把公积金个人部分一起记录? 感谢您的解答!
老师你好,2025年的企业所得税预缴表中的职工薪酬是不是这样填写例如:7月份计提工资5000 社保1906.46 住房公积金135 7月份支付6月工资4089.68 社保2681.78 住房公积金270 已计入成本费用的职工薪酬 7041.46元,实际支付给职工薪酬7041.46元 是这样填写吗
老师:我们公司应付职工薪酬下面只有两项,一项工资,一项社保,全部不需要交个人所得税,2025年1月-9月计提工资总额120000元,1-9月公司应承担社保50000元,工资只有9月份的工资20000元未发,社保全部已交,那么系统中已计入成本费用的职工薪酬我可以填170000元,实际支付给职工的应付职工薪酬我填150000元对吗?
老师你好,我公司是建筑劳务公司,企业所得税季报中的职工薪酬中,已计入成本费用的职工薪酬我填写的是个税申报的工资总额,实际支付给职工的应付职工薪酬我填写的是扣除保险跟个人所得税的金额,这样跟计入成本费用的职工薪酬不一致,这样对吗?
老师好,三季度所得税报表,我们已计入成本费用 的总金额是62925元,实际支付给职工的应付职工薪 酬是84965元,因为今年1月份支付了去年的工资,这样实际支付 的薪酬比计入成本费用的薪酬多,这样会有风险吗?
去年出售废料,当时没有确认收入和销项税,收款挂预收账款,现在怎么冲销预收账款?
个人给单位手机充值的话费可以无票报销吗
老师,请问个体账上的钱,除了直接转给法人外,还可以转给其他人吗
个体户能换法人吗?怎么换?
老师,请问我们有三个公司,这三个公司的账户资金有时会互相转来转去,周转用,有风险吗?
老师,请问一下,我怎么在税务系统里查,我总共有多少销项与进项。
老师,现金比率等于货币资金/流动负债,这个流动负债是年末数还是平均数呀
老师你好,我们公司找的人帮我们推荐客户,她根据推荐的客户在我公司购买产品的盒数获取收益,他给我们开发票开:*现代服务*居间服务费 或者 *经纪代理服务*居间服务费 可以嘛??
公司租赁哥人的房屋给员工作为员工宿舍,房东个人不能开发票,没有发票怎么做账
一般纳税人出售自己使用过的固定资产给个人,08年12月31日前的固定资产,适用简易征收3%减按2%征收增值税税率吗?是出售给个人。