你好,是的。分开月度是这样

老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,我这里是合伙企业,下面有几个项目,我刚刚接触不太会做账,麻烦帮忙看下托管户明细 1、 用于购买项目收益权支付490000万 2、 受益人本金收益收入630万 3、 支付LP利息67万 4、 支付信保基金2600万 5、 支付GP管理费110万 6、 支付其中一个项目的物业费33万(每个项目都有一个公司抬头,但是我们这个款付过去,也不会还回来,我理解的要做长期股权投资对吗?) 7、 收益分配支付12500万
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师您好,2023年公司从个人手里买了一辆二手车,公司支付3万给个人A,但是个人B开给我们公司的发票3万,由于发票个人的抬头不对,所以一直未入账,也一直未折旧,现在需要把去年支付给个人A的3万,退给我司,我司重新支付3万给个人B,这样发票抬头与付款抬头就一致了 能这样操作吗?
老师,问下,如果这个公司注册资本是500万,股东已经打够了500万,再用钱的话,股东以什么备注往公户里打款呢?
老师,您好,请问一下,我们2025年用来2名残疾人,这个残保金优惠是不是每年3月1日开始网上备案啊,具体备案流程是什么呢
老师,请问下,那个食品企业,的成本核算怎么算呢?
老师你好,公司新成立,没有业务,但有费用支出,这个有什么影响呢,需要交什么税吗
建筑公司异地开立分公司,独立核算好还是非独立核算好
生产车间设备上换的零件计入制造费用修理费吗
老师,员工发生的费用实际2000块,就是那种高德美团评论的,开不了发票,他找的替票2100,这种可以报销嘛,
朴老师,这个汇率的新规则,开发票用这个。那么收外汇,结汇用哪个汇率
老师,公司对公账户付公积金的分录是怎么写的
我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
但是在同一个月就是一样了。
分开月度我理解了。但是同一个月付两笔1.5万,直接按照30%税率扣吗
你好,是的,正常是这样了。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。