除非你直接通过制造费用-折旧费转到生产成本,不然是通过制造费用-结转制造费用转到生产成本。就不需要把制造费用-折旧费科目结转平的
老师,21年的固定资产,我在记录时候,没有计入固定资产,却把它计入了制造费用,折旧费,当时没有发现,然后这个固定资产对应的每月累计折旧,是正常计提的,可是固定资产科目里却缺了这个数额
老师请教一个问题,2020年1月1号,买了一辆车,120万原值,使用期限120个月,每个月摊折旧一万,现在折了19个月,断了,又想起来之后,想要重新计提折旧,这样咋处理?这个固定资产它的固定资产卡片录的原值120万,一直没有折旧,折旧是从财务账折的,就是会计科目上自己折的,现在想让卡片上的和科目上两边的资产一致,并且计提折旧 怎么处理
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
固定资产折旧,平时记:借管理费用-折旧费,贷累计折旧(本月折旧费用) 净残值=95%原值=原值-5%原值 每月折旧额=(原值-5%原值)÷使用寿命÷12个月 问题一:不同种类固定资产使用寿命年限是几年 问题二:折旧借管理费用折旧费,贷累计折旧 更新 改造 清理 这三项会计科目分录都是什么
老师好!就是我们有一个固定资产是生产需要的,做固定资产卡片时折旧费用分配科目填写的是制造费用,这样我们计提折旧时 借:制造费用500 贷:累计折旧 500 这样做对不对
购进农产品发票,在什么时候扣除进项,和加计扣除
老师公司有隐瞒收入,我应该怎么做账呢?
好的,老师,公积金和社保明细表在同一个表上,公积金当月扣款,社保是次月扣款,那这明细表我附在公积金凭证后面了,社保扣款时就不符明细表了,可以吗?
老师好,请问EXW成交方式在出口退税时需要提供报关费发票吗?需要在报关单上杂费一项填费用吗?谢谢
请问国外项目,对方是国外公司。怎么确认收入啊,甲方是直接付款到法人个人账户的?
老师,我们替甲方支出的这个罚款,入账到营业外支出里,然后纳税调增,这个对我们有什么影响呢?
木饰面可以开一批吗,老师
老师您好,企业申报规上企业有哪些利弊呢?
老师,我们替甲方支出的这个罚款,入账到营业外支出里,然后纳税调增,这个对我们有什么影响呢?
老师,你好,去年我们跟A公司签的绿化工程合同,今年第二次付款,他们公司有官司,就委托第三方公司给我们付了工程款,是不是签个委托付款协议就可以了?现在我们该怎么开票、怎么做账呢?