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老师,我公司收到对方公司专用发票,且已认证抵扣,后税务局推送该发票为异常凭证,要我们进项转出,企业所得税前不能扣除,我公司正常已经付了款,请问这种情况要怎么操作?

2025-08-19 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 16:02

借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出 如果以后解除了异常就可以正常抵扣

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快账用户9551 追问 2025-08-19 16:12

解除异常是由对方公司去解除吧

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齐红老师 解答 2025-08-19 16:14

是的,对方公司申报了税就解除了

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快账用户9551 追问 2025-08-19 16:23

2024年抵扣的,也进了费用,如果是2025年解除的,2024年企业所得税可以扣除吗?

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齐红老师 解答 2025-08-19 16:25

是的,解除了就可以抵扣和税前扣除了

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快账用户9551 追问 2025-08-19 16:26

2024年4月抵扣的,2025年2月税局要求进项转出,如果对方公司解除了,到时进项怎么才能正常抵扣,因为没法勾选了

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齐红老师 解答 2025-08-19 16:27

在附表2进项转出原来异常那个地方填负数,表示可以抵扣了

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借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出 如果以后解除了异常就可以正常抵扣
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