借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出 如果以后解除了异常就可以正常抵扣

老师,问一下,公司收到税务局送达的企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,异常项目名称:企业取得作废发票税前扣除。我查看发票问题情况表后,都是当月开的发票当月作废的,为什么季度身边企业所得税后,会提示有风险呢?
老师您好!我们公司收到销售方的专票已经抵扣,现在发现销售方开给我们的票税款没交,税务正在稽查销售方公司,请问这种情况税务上会不会要我们公司将已经抵扣的税款做进项转出?
老师,2021年收到一张发票,是增值税专用发票,已经认证抵扣了。是维修费,今年对方公司被查到已经倒闭没有交税,税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣,让我调整2021年企业所得税申报表,这个怎么调整呢
我们收到供应商的一张专用发票,已经入账抵扣,现收到税局的,“企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(跟票管),经核查是供应商工商经营异常了,我们已经做增值税进项转出,拿这个提示还是要做。不可扣除不符合规定么
请问老师,6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出,我司已做进项税额转出,后对方公司补缴了税款,税局也将这5份发票解除异常,并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时,对方又欠税,但欠的不是我们那5份发票的税款,税局又将我们那5份发票列入异常让转出,我们6月份转出后就没有再勾选认证,那进项税额不就重复转出了?这种情况怎么处理呢?
老师,保安开差额发票,对方要求开全额,选项上不选差额就可以吗?最后报税的时候,这个自动归到专票全额里面吗?
你好,我问银行给我们汇率发消息的人,群里面发的 最好发银行买入价好些吧?因为我们卖美金给你们宁波银行,银行的人只是发美金外汇中间价,另外 银行人说结汇不收手续费(我问出纳说结汇时候比实际汇率会低一点,这不就是变相收手续费吗?),结汇金额=银行买入价+结合手续费比例 这样吧? 他发的是中间价 是不行吧 ?我要银行买入价 对吧?
您好 问下:A公司的实际控制人是B,B在C公司有50%的股权,那么A公司和C公司是关联公司吗?
@朴老师,我们之前采购的商品,已支付款项,对方也开具了专票,不过后来因为质量问题,我们进行诉讼对方除了退还了款项,还额外支付了案件受理费,保全费及延迟履行利息费、还有违约金,请问这些款项我收到后应该计入什么科目?是否都需要缴纳所得税,需要开具发票缴纳增值税么?平时不涉及这些,怕有遗漏,请完整回复一下谢谢?
早上好老师!今年3月账上已记账应收A公司运输费169817.4元,由于我方违约在先,经双方协商后决定,违约金80000元从应收款中扣除,然后在6月份按协商后开具发票给A公司,开票金额为89817.4元。请问6月的分录怎么写? 当时3月确认未开票收入时分录如下: 借:应收账款A 169817.4 贷:主营业务收入155795.8 贷:应交增值税-销项税14021.62
老师 请问6354元价税分离应该怎么计算?
请问老师,挖掘机租赁、推土机租赁,这样的怎么开票,属于什么大类,货物名称怎么写
违法解除劳动合同仲裁赔偿金 计入哪个二级明细科目?是否需要申报个税?
我们是涂料制造生产,怎么看是否达到要交环保税的标准,和消费税的标准
老师,小微企业需要交哪些税
解除异常是由对方公司去解除吧
是的,对方公司申报了税就解除了
2024年抵扣的,也进了费用,如果是2025年解除的,2024年企业所得税可以扣除吗?
是的,解除了就可以抵扣和税前扣除了
2024年4月抵扣的,2025年2月税局要求进项转出,如果对方公司解除了,到时进项怎么才能正常抵扣,因为没法勾选了
在附表2进项转出原来异常那个地方填负数,表示可以抵扣了