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老师我们公司被要求自查补交了21年、22年和23年的增值税、附加税及滞纳金共计4万多元,请问老师这个账务如何处理?因为我们的小型企业,能做简化处理吗?把这些税款直接做到当期吗?

2025-08-20 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-20 10:40

同学,你好
借:应交税费-应交增值税
以前年度损益调整
营业外支出
贷:银行存款

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当时做了固定资产清理吗?
2025-03-17
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
那么你补的这个收入和补的这个税,都通过以前年度损益调整来进行处理。
2021-03-01
你做汇算清缴就可以了
2023-05-23
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利润分配未分配利润来做,就是如果你修改2023年的话,那你2024年申报的所有的都得修改了。
2024-08-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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