同学,你好
如果更正的时候,修改不了,那就要去大厅办理

@郭老师,我们公司增值税即增即退,还有外包。企业所得税汇算清缴的时候,外包加计扣除我能申报吗?是不是有外包不能申请即增即退啊?
老师你好,我做了资源综合利用的增值税即征即退备案,现在申请退税。点击税票查询后显示可以退的是我申报的一般项目的税额,不是即征即退那个项目的,我确认发现报税时的申报表是一般项目和即征即退项目填反了,更正后,显示两笔税额。申请退税无明细显示。
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
老师,即征即退的可退税金额是不是自己计算出来?即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%,算出来后,直接在税局填数申请吗?因为我看在申请退税的时候,他上面的金额是我们实际已经申报的金额,比如申报了10万,可退6万,是不是就要自己填本次申请退回的金额是6而不是直接按10来申请呢?
老师,我们公司有残疾人即征即退,申报增值税的时候申报错了,更正的时候本月数销售额变动不了。
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150,贷:库存商品-赠品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录这样做对吗?谢谢
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
2025年12月24日出口的,2026年1月份开具发票符合规定吗?增值税是哪个月报呢