是的,不需要交增值税的
#提问#老师,假如本年10月就这一笔增值税的业务进项200,销项100,年末借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)100 ,也就是最后留底了100,请问这100在报表上如何体现?
老师,前期增值税有留抵税额,本月销项-进项小于留底税额,不用缴税,请问怎么做会计分录?
公司是出口和内销都有的制造业,本月销项大于进项,期末留抵金额变贷方10万了,要交增值税,那我出口退税申报时,期末留抵金额填0还是-10万
背景:一般纳税人本期销项税额100元,税控盘上月留底未抵减金额10元,本期应交增值税90元 借:应交税费-增值税减免税10 借:管理费用 -10 ----- 借:应交税费-增值税-销项100 贷:应交税费-增值税-转出未交100 ---- 借:应交税费-增值税-转出未交90 贷:应交税费-未交90 问:我这个做法正确吗?这样一来岂不是会产生借方的减免税10元,和贷方的应交税费-增值税-转出未交 10元,会有什么影响吗? 余额需要再结转吗?
请问生产进出口企业的进项税额和免抵退税额有什么关系吗?我现在已知的是免抵退税额,可以抵本月内销增值税销售额,若抵完还有余额部分便是本月应退税额。所以这个进项税额和他们之间的关系又是怎样的呢?
购买的固定资产,回来做的研发设备,后面项目停了,折旧还是按研发支出折旧吗
你好,我想咨询一下股权变更,公司三个股东A占股50%,BC占股25%,注册资本300万,A完成57万实缴,BC没有实缴,未分配利润付的7万。我提交的资料A是溢价转让,BC没有。现在税务那边喊我把所有者权益里面的50万,BC按照占股金额溢价转让。这种可以么?所有者权益里面BC都没有钱呢
出口报关以exw报关,如果不知道国内段的费用怎么办,我们开发票是要按sfob价开吗
老师,我们有个做抖音的客户,比如100块,但是平台有优惠卷,客户实际付款85,那收入是按100报给税务局还是85啊
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老师,因为20年公司没有建账,当时借的款都到公司账户上了,现在要归还借款,账上却没有借款人的信息,请问归还借款时要如何做账?公户打款时备注上要怎么写?借款利息归还不走公户?
不间断电源作为哪类作为固定资产
老师您好,审计。数据分析可以用于整个审计过程对吗?分析程序不能用于控制测试,数据分析可以用是这样吗
工商银行的到账伴侣费,摘要怎么写,科目就是财务费用-银行手续费对不
公司去年买车未付全款当时入固定资产,后面公司把车抵押做融资性售后回租,如果要改分录怎么处理,入账金额是入贷款金额还是抵押金额
免抵额是90吧
是的,就是那个样的
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。