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请问说销管财三大费用期末没有余额,但是当月月底计提当月的工资,下个月发放,这样这个就肯定有余额了哦,还有主营业务成本是月末要结转到本年利润吗

2025-08-21 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-21 20:06

这是应付职工薪酬有余额 借管理费用 贷应付职工薪酬工资, 管理费用月末结转到本年利润 下一个月借应付职工薪酬工资 贷银行存款

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快账用户3860 追问 2025-08-21 20:08

那主营业务成本跟主营业务收入也都是月末要结转到本年利润先吗

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齐红老师 解答 2025-08-21 20:13

是的 所有的收益类的科目都结转

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这是应付职工薪酬有余额 借管理费用 贷应付职工薪酬工资, 管理费用月末结转到本年利润 下一个月借应付职工薪酬工资 贷银行存款
2025-08-21
先不管是结转本年利润 利润分配 未分配利润 222,217.66 结转本年利润 本年利润 222,217.66 删除这个,之后截图科目余额表给我看下
2021-03-17
同学你好 计提的工资是需要转入主营业务成本的
2020-09-14
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-08
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-16
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