同学你好 计提的工资是需要转入主营业务成本的

老师我们7.8月份的工资都计提了,也有销售收入,但是工资还没有发放,这个月末需要结转到主营业务成本吗?还是等时机发放以后再结转
老师,我1月份计提了工资,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,但是主营业务成本都已经结转完了,我现在想把这笔凭证冲了,我实际也没发放,我该如何做分录?
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师好,建筑企业,上月购进一台压路机2万多,记入固定资产,这月计提折旧放进哪个科目?是工程施工-间接费用吗?但这个月没有开票,也没有收入,所以合同成本也没打算结转,请问这个折旧是放在间接费用里 等到开票收入时再结转还是怎么弄?
老师好 我们有个机械设计服务4万多的进项 是主营业务成本 但是这个月收入才5万 成本也没有4万多 这个设计服务我可以放库存吗 再重新结转成本吗
9月份凭证摘要写错了,纸质凭证改下,不用反结账修改,可以吗?
咨询一下,也不知道能不能说明白,我在A公司工作也是S公司给我缴纳社保和发工资,A公司是经营电子产品,也是在A电报个人所得税,A公司开的门店厂家需要在门店安排个形象大使之类的职务,需要挂靠到第三方,第三方代发工资,还挂靠了另一个厂里的业务员,只要销售产品里面有提成,打个比方工资开5000元,第三方给开了3000元,销售提成给了1000元,不足工资的由A公司补齐,总合计还是5000元工资,这个销售提成呢以前一直没有提现,如果一直放在里面不提现,到时一起提现的话,到26年个人汇算前如果一次性提现了,这本来实际工资就是5000元,不需要缴纳个人所得税,这种情况下,个人所得税的汇算清缴怎么来核算,A公司如果给报了个税是5000元的话?这个销售提成提现时也有出现个人所得税
那我们是小规模建筑公司,主要做家装设计与施工!现在开销售普票,开票内容为装修费。还需要开外管证吗
您好,这个题D选项可以详细的解释一下吗?没有看懂
客户退回来的产品10月已做报废,现在这个月又说换货给他们,仓管又换了相应产品过去,如何会计处理?如何做分录
一般账户不能发工资吗❓发员工工资只能走基本账户吗?
以前年度,预付给供应商的货款,供应商没有开票,一直挂的应付账款,商品也没暂估入库,现在要怎么办
@郭老师 有问题正好想咨询您!
老师您好:公司股东以债权转注册资本,需要签相关协议嘛?还有会计分录怎么做,谢谢啦
公司租个人房东的房子 房东弄了电费直接开从供电局开我们公司的名字 电费款我们可以付给房东吗
是计提之后不管发不发到月末都要结转吗?
老师那等到实际发放的时候多余或是少于计提的数字怎么办?
同学你好 是计提之后不管发不发到月末都要结转吗?——是的;、 老师那等到实际发放的时候多余或是少于计提的数字怎么办?——不应是按计提数扣除个人社保,个税等给员工发放么?