同学你好 计提的工资是需要转入主营业务成本的
老师我们7.8月份的工资都计提了,也有销售收入,但是工资还没有发放,这个月末需要结转到主营业务成本吗?还是等时机发放以后再结转
老师,我1月份计提了工资,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,但是主营业务成本都已经结转完了,我现在想把这笔凭证冲了,我实际也没发放,我该如何做分录?
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师好,建筑企业,上月购进一台压路机2万多,记入固定资产,这月计提折旧放进哪个科目?是工程施工-间接费用吗?但这个月没有开票,也没有收入,所以合同成本也没打算结转,请问这个折旧是放在间接费用里 等到开票收入时再结转还是怎么弄?
老师好 我们有个机械设计服务4万多的进项 是主营业务成本 但是这个月收入才5万 成本也没有4万多 这个设计服务我可以放库存吗 再重新结转成本吗
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
是计提之后不管发不发到月末都要结转吗?
老师那等到实际发放的时候多余或是少于计提的数字怎么办?
同学你好 是计提之后不管发不发到月末都要结转吗?——是的;、 老师那等到实际发放的时候多余或是少于计提的数字怎么办?——不应是按计提数扣除个人社保,个税等给员工发放么?