你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。

老师,有一张专票税号错误,3月份会计做账的时候没有注意到,账面做抵扣了,勾选发票的时候才注意到这个错误,导致申报金额和账面金额不一致。在4月份将这个抵扣税额做进项税转出,是否可以?下月申报的时候放在增值税附表二:本月进项税额转出额里面的异常凭证转出进项税额,是否可行?
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?他的企业增值税和附加税是两张表,附加税是单个的报表。
老师,我们前几个月认证了几张进项发票,那几张发票是不能抵扣认证的,而且发票也一直没拿来没入账,所以进项余额是负数,我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗?请问做了转出,账上分录要怎么录呢?
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
您好,碰到下面这种情况怎么解决。个体户经营所得表申报无法填写,尝试多次,更换多台电脑点击都无任何反应
我收到的专用商贸票,有票没付钱
是一张商贸专用票,我做应付可以吗
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
老师财务报表也得更正吗?只需要更正年报表吗?
财务报表不用修改的。账务处理做到今年。
企业所得税应用更正吗
所得税在今年调增就行。