您好,按利润的12%来抵扣,可以结转以扣年度抵扣,没有票据,要调增处理,不能抵扣
老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,这个表里的计税基础和计税折旧怎么填呢?这个固定资产取得的是普票,没有抵扣的,是不是应该填0呢?
老师,请问员工出差接受的核算检测费用,计入差旅费,但员工都是在采样点直接扫微信就支付,没有取得票据,企业所得税汇算清缴时候怎么处理呢?
老师,现在在做汇算清缴,但是在填资产总额哪里因为去年填报的企业所得税资产总额数据都是错的,所以现在去取平均值应该也是错的,请问怎么处理?还有季度申报的企业所得税资产总额的数据是根据什么填写。
老师,企业所得税汇算清缴的时候是不是根据附在凭证后有发票的可以税前扣除,无发票的不能税前扣除,还需要算取总的白条金额吗,怎么计算呢
假如资助2000元,也是利润的12%抵扣?不是2000元的12%?
是的,按利润的12%来抵扣的
是不是利润的百分之二超过2000元就抵扣2000元,没有超过2000元部分之后3年内抵扣?
比如利润100000,100000*0.12=12000,全额抵扣就可以了