上午好呀,成本那个表现在加不了,因为没有具体的数据嘛,以后做的那个分品种的总表,复制耳机的2列,再粘贴,改为半成品就行,我以前在日企业也是这样的,这样核算简单点 2.月末一次加权平均好

请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师还记得前天我问售后机的事情吗?把之前混在原材料和制造费用里的售后机成本暂不挑出来重新归类,就是前面的数据暂时不管吧, 然后全盘会计意思说,用表格反应售后机,用EXCEL表格反应,不在财务里面改科目, 然后7月份报表,7月份建科目? 老师我是小白,用表格反应售后机,用EXCEL表格反应,可以解析一下,其实我不懂的。或者模版是什么样的,叫我做我都不知道怎么做
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料实际结转
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料结转出来
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 1、现在材料单价我给系统工程用最新采购单价作为8月期初单价,采购进来和生产领料就用月末加权平均单价让ERP计算。还不知道结果算出来准不准。我没来前系统是算不了成本的,简单说就下单采购基本业务而以 2、意思我把老师这模版结果算出材料费,人工费、制造费用给全盘改她7月的财报就行了。材料进销存和成品进销存暂时不给她对吧 3、那我晚点把公司做几类产品补充好。不做的就不填了吧。老师说的核算成本表类似合适你发给那个日企模版差不多对吧。 4、老师看我生产Bom截图这里的用量结果是不是乘错了,应是乘组成量而不是批量吧。 5、老师是不是我司成本核算挺简单的,现在是用品种法核算。之前我还想用分步法分项结转那太复杂了,半成品又不卖的
请问公司员工乘坐飞机开具发票抬头选公司还是个人名字?
买固定资产需要交印花税吗
老师,劳动保障年报中, 1、年末实际参保人数按什么填? 比如1-8月无人参保,9-12月每月各有两个人参保,应该填多少人? 2、实申报基数: 应该咋填 3、单位应缴费额: 咋填 4、个人实际申报基数: 咋填 5、个人实际缴费额: 咋填
25年的实发工资可以26年申报个税吗
我想问下就是建厂房的土地使用权 前期是有产业扶持基金打进来715万 后面自己的那个土地出让合同是755万 然后缴税缴了755万加契税20多万 这个怎么做账务处理
老师,会计科目设置,现在 库存商品和产成品这两科目都要设置吗?
老师 采购总价不含税345748元,要供应商开票要交13个点,含税总计398765元,FOB 我报关售价383322元可以吗?国内运输费用是3000元
请问老师我们预收账款一百多万现在税务要求确认收入,能不能转成应收账款
电子税局系统和财务系统未验票额已经全部导出来对比差异了,可是财务系统比电子税局系统未验票额少了10万,应该怎么查
老师,请问A单位,25年度,财务报表中:营业外支出1146.59元,已缴纳季度所得税17459.48元,利润总额-3615.1元,已与老板沟通不退税。现在做25年度的所得税汇算,如何填写?以前年度已没有可以弥补的亏损
那这样岂不是算半成品成本了。7月成本我也要加上它的半成品成本才是最终的产成品成本啊。我怎么衔接呢。这我真没明白
您好,我们那个耳机的BOM里有半成品么,有半成品才需要核算嘛,没有的话,要换BOM表
姑娘,我们那个生产入库BOM里有半成品么,
按工单的话是是有BOM的老师,但是我要重新导。
那我导的话是不是算7月入库的半成品BOM。那我怎么跟7月入库的产成品成本。
好的,重新导BOM,另外,还得跟老板确认,半成品按多少比例分人工和制造费用,一起在那个表里一起按数量分了,会循环计算失败的
老师核算7月是不是可以这样,把7月入库的成品Bom拆成物料,算工单数量乘以Bom物料数量就是工单的用量数量,并算出Bom产成品原材料金额 2、导工单实际领料。成本做一个Bom工单标准金额,做一个实际工单领料金额 3、因为现在按领料单核算。子件是不知道成本的,只有算出这个半成品物料才等于子件单价,您说是吗 4、半成品按多少比例分摊要问老板吗?那后面是不是要增加半成品科目了?
1.不会,直接领料明细表就是7月生产实际领料 2.BOM领料是比对 超领多少 3.定好半成品怎么分摊人工和制造就能算了 4.对的,因为半成品在仓库也是有库存的,如果只是在生产线上有,就不用单独核算半成品
仓库没有半成品库存的,产线做好半成品直接扫码转下一工序了。不会把半成品拉去仓库放的老师。
哦哦,那我们不用核算半成品了,又不卖,其实就是在产线上,每月数量是差不多的
1、那我7月份要做的是,7月生产入库的BOM把它拆成材料去算用量和损耗率。星期天老师引用的生产入库BOM我看是没有拆成材料的。 2、把成品一级BOM领料单二级BOM领料单三级BOM领料单拆出来就能算出整个成品的原材料成本了。可以这样吗 3、不核算半成品,那就算7月成品入库的成本,料工费都摊在7月成品入库里面了是吗?其他都算在制品不结转成本对吧
不好意思呀,今天太忙了,没在线上,刚看到信息 1.这个就是拆成材料的,我截图在下面 2.我们不是有现成的生产入库BOM,这个是不是拆到末级的,我就是从这里抓的数据 3.不是,制造费用和生产成本全部结转掉,不留余额,实际成本法,发生多少结转多少,我们认为在线上的在制品每月数量是差不多的,就不用管半成品了
1、老师是用截图这份拆到最末级的,我备注有“拆成材料”了的工作表,制造费用和生产成本全部结转掉,不留余额。 2、我的意思是生产成本和人工和制造费用全部结转到7月成品总入库数125175pcs里面,就不管半成品是这样吗?
老师请看截图,
您好,1.可以的,这也只是我们看生产超领了多少用,成本核算的金额是不影响的,我们现在材料的单价取到了没 2.是的,不管半成品了,这个方法可行的,我在日企时也不考虑这些不销售的,只留在产线上的半成品
1、材料单价我只能取最新的采购单价了 2、老师你是用我上面截图这个BOM吗?我看你模版那不是,模版那仅是包装部分的BOM,那我换成最末级的BOM了(含成品的子物料和半成品子物料、委外的子物料。
1.这次可以用最新单价的, 2.好的,需要我来操作么,再我一份到邮箱
好的,BOM拆成物料了已发老师邮箱了,然后单价我还没有导,老师把BOM在合成一下就好。领料单明细我要手工老数据出来才行,今晚可以帮我做好吗
可以的哦,按现在发的BOM更新数据是吧,我现在去收邮件
是最新Bom 是的。 2、如果只知道每段工序的标准工时可以算出产成品的标准工时是多少吗?
我觉得可以,就是各工序的标准工时相加
是不是这个G列是拆到末级,这个当BOM领料,是不是