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2024年暂估主营业务成本 应付账款 到了25年八月发现这一笔暂估没有发票 如何处理呢?我能否八月开具发票做账务调整呢?

2025-08-25 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 14:01

你好,当时纳税调增没 实际有没有业务

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快账用户6737 追问 2025-08-25 14:02

没有纳税调增

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齐红老师 解答 2025-08-25 14:03

需要纳税调增 没业务的红冲借应付贷利润分配未分配利润

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快账用户6737 追问 2025-08-25 14:03

没有做纳税调增 我现在如何处理合适?能否在把去年账冲红 在把这部分发票开回来呢?

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齐红老师 解答 2025-08-25 14:07

你能开出来和暂估一样的金额的话可以

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快账用户6737 追问 2025-08-25 14:09

那我开回来 红冲去年的 在做蓝字 分录做一样的 对吧?借主营业务成本 应付账款?一个红字一个篮字 对吧 做到八月 就可以了吧?这样不用纳税调增了吧?

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齐红老师 解答 2025-08-25 14:10

开回来的金额和你大姑的一样的对的可以可以可以

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相关问题讨论
你好,当时纳税调增没 实际有没有业务
2025-08-25
不需要那样处理的 借:应付账款 暂估         增值税-进项 贷l应付账款-供应商
2026-01-22
借库存商品贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,填写你暂估的这一个。
2024-06-11
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
对的是的,是这么做的。
2022-02-28
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