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2024年暂估主营业务成本 应付账款 到了25年八月发现这一笔暂估没有发票 如何处理呢?我能否八月开具发票做账务调整呢?

2025-08-25 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 14:01

你好,当时纳税调增没 实际有没有业务

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快账用户6737 追问 2025-08-25 14:02

没有纳税调增

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齐红老师 解答 2025-08-25 14:03

需要纳税调增 没业务的红冲借应付贷利润分配未分配利润

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快账用户6737 追问 2025-08-25 14:03

没有做纳税调增 我现在如何处理合适?能否在把去年账冲红 在把这部分发票开回来呢?

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齐红老师 解答 2025-08-25 14:07

你能开出来和暂估一样的金额的话可以

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快账用户6737 追问 2025-08-25 14:09

那我开回来 红冲去年的 在做蓝字 分录做一样的 对吧?借主营业务成本 应付账款?一个红字一个篮字 对吧 做到八月 就可以了吧?这样不用纳税调增了吧?

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齐红老师 解答 2025-08-25 14:10

开回来的金额和你大姑的一样的对的可以可以可以

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你好,当时纳税调增没 实际有没有业务
2025-08-25
借库存商品贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,填写你暂估的这一个。
2024-06-11
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
您好,金额是否一致的呢
2021-02-25
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