实际发给员工工资是10万,还是10万减去6000后的金额 ?

老师,公司员工休产假,把个人需要缴纳社保费用打给我们公司账户(私户),做外,内账,会计分录怎么做
公司给员工发工资,工资中扣社保个人部分,社保由总公司代缴,请问这种情况工资怎么做账
请问下老师,退还个税手续费怎么做账,这部分不给员工了,公司留用,分录怎么做,如果是给员工,可以用现金给员工吗?
老师,下午好,请问公司有申报社保,但是未缴纳费用,发给员工发工资也扣了个人部分社保,这个社保的要怎么做分录?
老师请问下,我们公司给员工代扣代缴了个人所得税,员工又从对公账户转了个税的钱给公司,我应该怎样做会计分录?
老师,收到今年开发票,费用是以前年度发生的,该怎么做账
请问老师,员工跟A公司签的合同,为B公司提供劳务,而且是长期稳定的。这样工资费用由A公司扣取还是B公司税前扣除?
老师,请问我们有个档案管理服务费,合同金额是30080,最终的结算金额(49004)超过了合同金额。虽说据实结算但是超过合同金额那么多合规吗?需不需要提供什么资料哦
制造人员和生产人员 有什么区别?
朴老师,是你们购进没有付款所以增加了,但是不对啊,都是现款现货,为什么?意思我们多用了发票?
收到被投资企业的分红税,用交企业所得税吗
老师您好,为了银行任务,单位从银行买了十万的柜台债券,有一点收益,计入投资收益科目,还是其他
请问老师,工会开发票做账是开公司名称还是工会名称
小规模开了34万 发票 怎么做分录
公司制造业,上的erp?全部凭证都是从其他模组转过来的,作为财务负责人,应该怎么保证从其他模组转过来的凭证数量,金额保证无错?比如,结转成本入库凭证,采购入库转过来凭证,销售出库凭证,日常费用支出单据转凭证。
10 万是实际发的
借:管理费用-工资 贷:银行存款
老师,不用做借:管理费用,贷:其他应收款-社保费 6000,贷银行存款 10 万吗?
不用,你是内账,直接按实际支付工资金额做账
老师,我银行扣社保是单位+个人一起扣的,那我发工资的时候不用把个人部分减出来吗?
正常的做法是,借管理费用-公司部分,借:其他应收款-个人,贷:银行存款
是的,外账是这样做的
那我内账就不用这样做吗?,那这样的话,我社保那个人部分要怎么样处理
社保 全部计入管理费用-社保费
那全部计入社保费用的话,那个人部分不也是公司出了,是吗?
是的,从分录看 ,是这样,但内账可以这样处理。
那老师我可以跟做外账的做法一样吗,就是借管理费用-工资 106000,贷:其他应收款-社保 6000,贷:银行存款 100000,然后银行扣社保的时候,我就把公司跟个人分开来计数,这样不就是冲掉了其他应收款吗
可以跟做外账的做法一样。