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老师,请问,我做内账,用公司账户发工资给员工 10 万,代扣社保费是 6000,老师,请问怎么样做账,可以给个分录吗?

2025-08-25 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 15:58

实际发给员工工资是10万,还是10万减去6000后的金额 ?

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快账用户5282 追问 2025-08-25 15:58

10 万是实际发的

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齐红老师 解答 2025-08-25 15:59

借:管理费用-工资 贷:银行存款

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快账用户5282 追问 2025-08-25 16:01

老师,不用做借:管理费用,贷:其他应收款-社保费 6000,贷银行存款 10 万吗?

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:01

不用,你是内账,直接按实际支付工资金额做账

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快账用户5282 追问 2025-08-25 16:04

老师,我银行扣社保是单位+个人一起扣的,那我发工资的时候不用把个人部分减出来吗?

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快账用户5282 追问 2025-08-25 16:05

正常的做法是,借管理费用-公司部分,借:其他应收款-个人,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:07

是的,外账是这样做的

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快账用户5282 追问 2025-08-25 16:08

那我内账就不用这样做吗?,那这样的话,我社保那个人部分要怎么样处理

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:10

社保 全部计入管理费用-社保费

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快账用户5282 追问 2025-08-25 16:12

那全部计入社保费用的话,那个人部分不也是公司出了,是吗?

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:17

是的,从分录看 ,是这样,但内账可以这样处理。

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快账用户5282 追问 2025-08-25 16:23

那老师我可以跟做外账的做法一样吗,就是借管理费用-工资 106000,贷:其他应收款-社保 6000,贷:银行存款 100000,然后银行扣社保的时候,我就把公司跟个人分开来计数,这样不就是冲掉了其他应收款吗

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齐红老师 解答 2025-08-25 16:25

可以跟做外账的做法一样。

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相关问题讨论
实际发给员工工资是10万,还是10万减去6000后的金额 ?
2025-08-25
等于是你们要把个人那部分钱扣下来,然后转给总公司对吧。
2021-12-10
同学你好 那有生产津贴领吗
2020-11-02
借其他应收款  贷银行存款 借应付职工薪酬  贷其他应收款
2021-11-21
您好,这个的话,意思是你们没有从公司中扣除?
2024-06-06
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