实际发给员工工资是10万,还是10万减去6000后的金额 ?
老师,公司员工休产假,把个人需要缴纳社保费用打给我们公司账户(私户),做外,内账,会计分录怎么做
公司给员工发工资,工资中扣社保个人部分,社保由总公司代缴,请问这种情况工资怎么做账
请问下老师,退还个税手续费怎么做账,这部分不给员工了,公司留用,分录怎么做,如果是给员工,可以用现金给员工吗?
老师,下午好,请问公司有申报社保,但是未缴纳费用,发给员工发工资也扣了个人部分社保,这个社保的要怎么做分录?
老师请问下,我们公司给员工代扣代缴了个人所得税,员工又从对公账户转了个税的钱给公司,我应该怎样做会计分录?
老师去年交了1万的房租直接做管理费用吗 还是要做待摊费用
郭老师,我们工程服务的,简易计税开发票,我收到的物流专票,是一般计税工程用的,但一计税工程最近还没开票,我这些专票也不能勾选认证,我做当月简易计税的账,这些进项的成本费用要怎么做,要做在简易计税那个月吗,
公司借给个人的款,还回去怎么写会计分录
当月未开票 有采购原材料和制造费用 需要结转成本吗?
税务局这个怎么办啊?
个税里面 单位申报记录查询 怎么查询 去年一年的总额 或者今年的总额了 怎么查询企业一年申报的个税工资薪金总额
公司23年收到的材料发票25年9月被列为异常发票,25年9月转出成本补缴企业所得税,25年10月税务局通知这张发票又正常了,我们需要怎么处理呢?退税吗?
这个支付是工资还是社保,有点混乱,可以详细点吗。公户银行流水目前只有两笔,公司借口和支付社保,这个月申报了个税,上个月账,这个月怎么做
因为一些问题,导致公户没有办理下来,公司7月底成立,一直到9月底用的都是私户,老板和股东购买费用类支出都是用微信支付/现金,现在要做账,老板支付科目是银行存款——xx支行,还是其他货币资金——微信存款?股东支付是其他应付款——xx股东吗?
老师就是这个季度的交的企业所得税那个季度表里边现在要填那个计入成本费用的职工薪酬天的是季度数还是累计数
10 万是实际发的
借:管理费用-工资 贷:银行存款
老师,不用做借:管理费用,贷:其他应收款-社保费 6000,贷银行存款 10 万吗?
不用,你是内账,直接按实际支付工资金额做账
老师,我银行扣社保是单位+个人一起扣的,那我发工资的时候不用把个人部分减出来吗?
正常的做法是,借管理费用-公司部分,借:其他应收款-个人,贷:银行存款
是的,外账是这样做的
那我内账就不用这样做吗?,那这样的话,我社保那个人部分要怎么样处理
社保 全部计入管理费用-社保费
那全部计入社保费用的话,那个人部分不也是公司出了,是吗?
是的,从分录看 ,是这样,但内账可以这样处理。
那老师我可以跟做外账的做法一样吗,就是借管理费用-工资 106000,贷:其他应收款-社保 6000,贷:银行存款 100000,然后银行扣社保的时候,我就把公司跟个人分开来计数,这样不就是冲掉了其他应收款吗
可以跟做外账的做法一样。