实际发给员工工资是10万,还是10万减去6000后的金额 ?

老师,公司员工休产假,把个人需要缴纳社保费用打给我们公司账户(私户),做外,内账,会计分录怎么做
公司给员工发工资,工资中扣社保个人部分,社保由总公司代缴,请问这种情况工资怎么做账
请问下老师,退还个税手续费怎么做账,这部分不给员工了,公司留用,分录怎么做,如果是给员工,可以用现金给员工吗?
老师,下午好,请问公司有申报社保,但是未缴纳费用,发给员工发工资也扣了个人部分社保,这个社保的要怎么做分录?
老师请问下,我们公司给员工代扣代缴了个人所得税,员工又从对公账户转了个税的钱给公司,我应该怎样做会计分录?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
10 万是实际发的
借:管理费用-工资 贷:银行存款
老师,不用做借:管理费用,贷:其他应收款-社保费 6000,贷银行存款 10 万吗?
不用,你是内账,直接按实际支付工资金额做账
老师,我银行扣社保是单位+个人一起扣的,那我发工资的时候不用把个人部分减出来吗?
正常的做法是,借管理费用-公司部分,借:其他应收款-个人,贷:银行存款
是的,外账是这样做的
那我内账就不用这样做吗?,那这样的话,我社保那个人部分要怎么样处理
社保 全部计入管理费用-社保费
那全部计入社保费用的话,那个人部分不也是公司出了,是吗?
是的,从分录看 ,是这样,但内账可以这样处理。
那老师我可以跟做外账的做法一样吗,就是借管理费用-工资 106000,贷:其他应收款-社保 6000,贷:银行存款 100000,然后银行扣社保的时候,我就把公司跟个人分开来计数,这样不就是冲掉了其他应收款吗
可以跟做外账的做法一样。