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老师,事业单位二级部门自收自支的,收入这块想问一下,比如是5月开的发票,实际收到钱是7月,会计做账把发票放在7月实际收到钱的月份入账,这种应该怎么做?

2025-08-26 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-26 11:10

同学,你好
不可以的,5月份开具发票,那你收入要做到5月份,发票也要放到5月份

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快账用户3513 追问 2025-08-26 11:19

哦,那就要把他发票放到开具的对应月份

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齐红老师 解答 2025-08-26 11:20

同学,你好
嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好
不可以的,5月份开具发票,那你收入要做到5月份,发票也要放到5月份
2025-08-26
7月份一部分的时候,你已经做了收入。然后9月份开了发票,红冲之前的再做票的。7月份的时候用服务结算单 然后9月份的时候用发票。
2024-05-03
六月份借应收账款贷主营业务收入应交税费, 七月份八月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-10-12
7月没做现在就补录入,7月没认证就借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付账款 9月认证 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项
2020-09-08
 你好   可以的。 你可以先做无票收入报税的     ; 然后开票后 你I先红冲无票收入 在按开票处理  做开票收入和报税即可  
2021-08-03
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