同学,你好
不可以的,5月份开具发票,那你收入要做到5月份,发票也要放到5月份
老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师,我们单位用银行POS机收款,但是都是次日到账的,那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的,实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧,那这个分录要怎么写,还是说不用管 直接按照开票金额做收入
我们7.24-7.31完成结算的订单应该确认收入,但是实习生在8月才给客户开发票,这部分发票收入可以做到7月份收入吗?(这几十家家企业如果我在7月做无票收入确认了的话,我8月份又开票了,要怎么处理呢)
我和供应商之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份供应商送货,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估,做到账实相符,但是我想问实务中,真的是企业都会选择暂估这种模式吗?有没有一些实际点的回复呢?
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
员工月工资12500,应该缴多少个税
老师,建筑企业小规模纳税人用的小企业会计准则 人工工资计入什么科目
老师你好,我公司现在销售一件产品,它是搭配电子软件使用的,主机是我公司自己组装生产的,配套的软件是外部公司的软件,现在我要销售这个产品,并且是软件和主机一起销售,我开具发票时直接开这个主机的明称销售,还是在开票时要体现出软件部分,如果这个软件是我们公司自己研发出来的,对外销售开具发票需要体现软件部分的价格吗?
为什么说代理理论,高水平的股利政策降低企业的代理成本
预付账款的账龄是去备注它的借方还是贷方?
请问老师,我想问一下建筑服务*劳务和劳务服务*劳务费的区别
工资薪金如何扣除应该缴纳的个税
公司给员工买的商业保险怎么做账
老师我在登录电子税务局时这个税费优惠政策红利账单显示在我的待办里,显示未办理让办理,这是什么意思
工程项目发票,建筑服务*建筑服务,这样可以吗,一般都是工程服务,需要换票吗
哦,那就要把他发票放到开具的对应月份
同学,你好
嗯嗯,是的