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开票方把票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,之前询问电子税务局不用做进项税额转出,但是收到正确的发票,一直挂着,现在想电子税务局做进项税额转出,账务应该怎么做,7月分录 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款

2025-08-27 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-27 11:37

借: 应交税费应交增值税进项税额 重开的发票认证 贷: 应交税费应交增值税-进项税额转出  负数发票

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快账用户8089 追问 2025-08-27 11:47

不用红冲7月份分录吗,贷方应交税费应交增值税-进项税额转出这个分录怎么平

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齐红老师 解答 2025-08-27 11:50

不需要结转平的哈,也不需要红冲

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快账用户8089 追问 2025-08-27 11:54

那进项税额转出一直有余额,我的意思月末结转到那

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齐红老师 解答 2025-08-27 11:55

不需要结转的,按销项税-进项%2B进项转出计算申报增值税就行

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快账用户8089 追问 2025-08-27 12:05

进项税额转出年底需要结转吗

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齐红老师 解答 2025-08-27 14:17

都不需要的,平时正常申报增值税就行

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你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
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