您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问下,我们是分公司,在同一个市区还有一个分公司。我们要注销了,但是还有开出去发票没有收回来钱。像这种情况。我可以把这些没收回来的发票委托另外一个分公司办理收款和付款事宜么。应该怎么处理呢
老师 问一下 我们卖出去一批货 100万卖的 对方没要发票 我们正常报的无票收入 正常按13%交税了 现在客户因为经营不善,不想要了 想让我们低价90万把货收了 但是还不给我们开发票 我们回购这批货账务处理怎么做
2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后,次月对方又做退回开具了销项票,钱也退回公户了,但当时的会计没有做负数发票处理,却把把银行到的款又挂到应付账款了,现在我对出来原因,跟之前的客户把销项发票要上了,但发票也是2019年就开出来了的,这个我现在怎么做账务处理啊老师
老师,公司和代理商以前去参加赈灾活动,住宿费老板说都是我们公司来支付,然后我们出去参加活动的与阿弄个已经帮代理商把住宿费支付了,请问代理商的住宿费我该怎么做账?
老师你好 有个问题想请问一下 公司当月搞活动 但是这个活动的费用是供应商来承担 但是当月活动这部分成本已经出了 如果供应商把货还我们 应该怎么去冲这部分活动费用
老师,如果收到保险公司的发票,财产险5000多,请问要不要交印花税?如果要,按什么类目交?
今年中级经济法没有敲重点?
老师好,科技型中小企业需要满足什么条件才能申请?
经营范围里面有国内贸易,属于哪个行业的账
老师。请问,我们是小规模。从茶叶生产公司收来茶叶,我们再销售出去,增值税免税吗
老师,您好请问我们是酒店餐饮业,以前买的一些之前应该入固定资产的都一次性走了费用,现在有没有补救措施?谢谢
本量利分析,期初成本+本月发生成本=已售存货成本+期末成本,变动成本法下计算的是本月发生的成本,完全成本发下计算的是已售存货成本,但是已售存货成本-本月发生=期初成本-期末成本,这不对啊
劳务派遣计入所得税申报人数吗
老师,旅游行业,差额征税,一般纳税人,这个增值税税负率正常吗
经销商的销售返利,这部分返利用来抵货,就是从从新从厂家那边拿一部分货来抵。这个发票怎么开